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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
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2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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10/010-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 199/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 87,31 | 87,31 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
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1,0000 |
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87,31 |
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87,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/009-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 241/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 3.055,64 | 3.055,64 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
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3.055,64 |
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3.055,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46/009-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 201/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | JAIR ANTONIO ONGARATO | 171.980.208-44 | F | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
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220,00 |
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220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101/009-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 238/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 169,89 | 169,89 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
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169,89 |
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169,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111/012-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 240/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 8.867,48 | 8.867,48 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
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8.867,48 |
|
8.867,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114/009-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 237/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 450,15 | 450,15 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
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450,15 |
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450,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161/010-2014 | 04.00.04.123.3.2.90.21.01 | 470/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 47.253,80 | 47.253,80 | 47.253,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
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47.253,80 |
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47.253,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162/010-2014 | 04.00.04.123.3.2.90.22.01 | 469/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 2.836,51 | 2.836,51 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
|
2.836,51 |
|
2.836,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163/010-2014 | 04.00.04.123.4.6.90.71.01 | 468/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 18.488,57 | 18.488,57 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
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18.488,57 |
|
18.488,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178/008-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 212,14 | 212,14 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO |
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1,0000 |
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212,14 |
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212,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253/009-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 228/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 182,99 | 182,99 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
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182,99 |
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182,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259/009-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
1,0000 |
|
67,56 |
|
67,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269/009-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 224/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 208,91 | 208,91 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1,0000 |
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208,91 |
|
208,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301/008-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 7789/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRAZIELLI DUARTE SALES ME | 05.414.334/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
SV |
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0,1200 |
|
2.400,00 |
|
291,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407/009-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 353,03 | 353,03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES |
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|
1,0000 |
|
353,03 |
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353,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
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4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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431/014-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 367/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE | 60.985.017/0001-77 | J | 0,00 | 63,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SV |
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0,0300 |
|
2.500,00 |
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63,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876/008-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 787/2014 | Inexigibilidade | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 91.088.328/0003-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
1,0000 |
|
15,87 |
|
15,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1193/009-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 881/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | AILTON DE SOUZA 06931333844 | 18.063.221/0001-74 | J | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
150,00 |
|
150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428/009-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 1415/2014 | Outros/Não Aplicável | CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ | 02.173.852/0001-06 | J | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
3.600,00 |
|
3.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1429/009-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 1416/2014 | Outros/Não Aplicável | FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO | 57.739.633/0001-33 | J | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
2.400,00 |
|
2.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912/001-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.39.01 | 310/2014 | Convite Obras | ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | 14.540.077/0001-69 | J | 0,00 | 0,00 | 2.243,04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
2.243,04 |
|
2.243,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/004-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.30.01 | 4089/2013 | Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
6,0000 |
|
6,90 |
|
41,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2521/008-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.01 | 2267/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME | 11.692.505/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
90,00 |
|
90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560/002-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 2319/2014 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 344,38 | 344,38 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS |
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|
1,0000 |
|
344,38 |
|
344,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2636/005-2014 | 18.00.27.812.3.3.90.39.01 | 4179/2013 | Pregão Presencial | MARCELO FARIA PEDROSO-ME | 15.146.761/0001-23 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
% |
|
2,7800 |
|
558,00 |
|
1.550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2637/005-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.39.01 | 4179/2013 | Pregão Presencial | MARCELO FARIA PEDROSO-ME | 15.146.761/0001-23 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
% |
|
2,7800 |
|
558,00 |
|
1.550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
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2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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2739/002-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 2402/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA | 10.439.001/0001-90 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
7,0000 |
|
15,00 |
|
105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2743/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.02 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
2.636,91 |
|
2.636,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2745/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.393,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
3.196,76 |
|
3.196,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 3.196,77 | 3.196,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2746/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.190,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
2.222,33 |
|
2.222,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 2.222,32 | 2.222,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 9.745,74 | 9.745,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2748/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.02 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
1.595,22 |
|
1.595,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2751/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
0,3300 |
|
3.476,27 |
|
1.158,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
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2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2752/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.793,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,6700 |
|
3.476,37 |
|
5.793,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2753/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.476,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
3.476,27 |
|
3.476,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2754/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.476,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
3.476,27 |
|
3.476,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2755/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.476,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
3.476,27 |
|
3.476,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2756/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.476,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
3.476,27 |
|
3.476,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2757/006-2014 | 18.00.27.812.3.3.90.39.01 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 8.609,73 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
3,0000 |
|
2.869,91 |
|
8.609,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2758/006-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
0,7300 |
|
3.196,76 |
|
2.344,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 0,4000 | 3.196,73 | 1.278,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3325/007-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.02 | 4168/2013 | Pregão Presencial |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.145,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
0,8800 |
|
3.646,26 |
|
3.190,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 0,9600 | 4.120,16 | 3.955,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3328/004-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3525/2013 | Pregão Presencial |
|
65.035.222/0001-95 | J | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
50,0000 |
|
85,50 |
|
4.275,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3810/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.30.01 | 2942/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços |
|
45.552.676/0001-26 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM |
|
UN |
|
1,0000 |
|
2,70 |
|
2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM | UN | 1,0000 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - ALICATE REBITADOR | UN | 1,0000 | 20,10 | 20,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - TESOURA DE CORTE. reta | UN | 1,0000 | 48,00 | 48,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - LAMINAS TICO TICO PARA MADEIRA 6DPP | CJ | 1,0000 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - TRENA DE BOLSO - 8M | UN | 2,0000 | 18,00 | 36,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - BROCA SDS . plus 18mmx150mmx200mm | UN | 1,0000 | 34,60 | 34,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM | UN | 1,0000 | 10,50 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - BROCA SDS . max 19x540x400mm | UN | 1,0000 | 128,00 | 128,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - DISCO DESBASTE METAL | UN | 4,0000 | 5,50 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CJ | 1,0000 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - BROCA SDS . max 18x400 | UN | 1,0000 | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Aquisiçã de: SERROTE. luctador 20' | UN | 1,0000 | 24,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - LAMINA DE SERRA RIGIDA. de aço 305mm | UN | 10,0000 | 4,90 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - DISCO CORTE FINO | UN | 4,0000 | 4,80 | 19,20 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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12 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM | UN | 1,0000 | 3,45 | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - BATEDOR DE ARGAMASSA 40CM | UN | 1,0000 | 35,00 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM | UN | 1,0000 | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4539/005-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 1955/2014 | Pregão Presencial | ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO | 60.524.550/0001-31 | J | 0,00 | 140,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
CM/CO |
|
29,3300 |
|
4,80 |
|
140,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4540/005-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 1955/2014 | Pregão Presencial | ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO | 60.524.550/0001-31 | J | 0,00 | 140,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
CM/CO |
|
29,3300 |
|
4,80 |
|
140,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4541/005-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 1955/2014 | Pregão Presencial | ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO | 60.524.550/0001-31 | J | 0,00 | 140,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
CM/CO |
|
29,3300 |
|
4,80 |
|
140,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5227/002-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 4317/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | JOAO ANDRE DOMINGUES | 13.823.873/0001-46 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
MT |
|
40,0000 |
|
25,00 |
|
1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5231/002-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 3131/2014 | Pregão Presencial | C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA | 58.543.786/0001-73 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
M2 |
|
1.500,0000 |
|
0,15 |
|
222,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5647/009-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1478/2014 | Outros/Não Aplicável | CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ | 02.173.852/0001-06 | J | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
3.400,00 |
|
3.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5979/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.39.01 | 4945/2013 | Pregão Presencial | SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME | 04.391.521/0001-78 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
DIÁRI |
|
5,0000 |
|
320,00 |
|
1.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5980/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 4945/2013 | Pregão Presencial | SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME | 04.391.521/0001-78 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
DIÁRI |
|
15,0000 |
|
320,00 |
|
4.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5986/003-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 3477/2014 | Pregão Presencial | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. | 55.854.533/0001-22 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
LT |
|
168,7300 |
|
2,67 |
|
451,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6121/002-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 1068/2014 | Pregão Presencial | AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME | 05.983.877/0001-63 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.467,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UNI |
|
3.105,0000 |
|
0,65 |
|
2.018,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UNI | 2.070,0000 | 0,70 | 1.449,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6271/000-2014 | 17.00.13.392.3.3.90.39.01 | 6162/2013 | Pregão Presencial | R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME | 18.531.753/0001-99 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. |
|
DIÁRI |
|
1,0000 |
|
896,89 |
|
896,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIÁRI | 1,0000 | 717,51 | 717,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6334/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5359/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA | 53.401.360/0001-61 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - FILTRO DE AR |
|
UN |
|
1,0000 |
|
26,00 |
|
26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - KIT REVISAO | UN | 1,0000 | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - ELEMENTO FILTRANTE | UN | 1,0000 | 70,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,0000 | 17,00 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - VELA DE IGNIÇAO | UN | 4,0000 | 15,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | UN | 1,0000 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JG | 1,0000 | 65,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6388/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5359/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA | 53.401.360/0001-61 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7194 - TRANSITO |
|
UN |
|
3,0000 |
|
36,00 |
|
108,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6478/001-2014 | 05.00.15.122.4.4.90.51.01 | 121/2014 | Convite Obras | MAGUETA ENGENHARIA LTDA | 13.202.967/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
% |
|
100,0000 |
|
9,00 |
|
900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6508/002-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3581/2014 | Pregão Presencial | INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP | 01.224.842/0001-90 | J | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
% |
|
0,4900 |
|
1.632,00 |
|
800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6563/002-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 5676/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | HIROAKI GONO - M.E. | 00.332.661/0001-14 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
2,0000 |
|
15,00 |
|
30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6902/003-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 5809/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | 13.268.398/0001-93 | J | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
2,0000 |
|
160,00 |
|
320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6903/003-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 5807/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | 13.268.398/0001-93 | J | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
160,00 |
|
160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7267/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3618/2013 | Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME | 06.258.194/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
200,0000 |
|
0,60 |
|
120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7357/001-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 2822/2014 | Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
15,0000 |
|
180,00 |
|
2.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7376/002-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 6129/2014 | Dispensa | LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ | 50.812.411/0001-50 | J | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
0,1700 |
|
5.400,00 |
|
900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7390/009-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 3.574,60 | 3.574,60 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
3.574,60 |
|
3.574,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7390/010-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 184,99 | 184,99 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
184,99 |
|
184,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7405/003-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 6302/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 428,49 | 428,49 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
428,49 |
|
428,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7710/001-2014 | 05.00.15.451.4.4.90.51.01 | 5408/2014 | Pregão Presencial | ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - | 02.399.201/0001-39 | J | 0,00 | 0,00 | 12.055,76 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
% |
|
100,0000 |
|
120,56 |
|
12.055,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7753/001-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 4179/2013 | Pregão Presencial | MARCELO FARIA PEDROSO-ME | 15.146.761/0001-23 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
% |
|
8,3300 |
|
558,00 |
|
4.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7829/005-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 6829/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 3.779,17 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
3.779,17 |
|
3.779,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8047/001-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 117/2014 | Convite Compras e Serviços | C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA | 17.590.541/0001-10 | J | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
0,5000 |
|
57.000,00 |
|
28.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8725/001-2014 | 09.00.18.541.3.3.90.39.01 | 2599/2013 | Pregão Presencial | KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 03.006.106/0001-90 | J | 0,00 | 0,00 | 25.763,50 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
0,5000 |
|
51.527,00 |
|
25.763,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
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2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8727/001-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01 | 5616/2013 | Pregão Presencial | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | 07.626.776/0001-60 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
1,0000 |
|
160,00 |
|
160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8779/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
|
HR |
|
0,5600 |
|
50,00 |
|
28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - GABARITO. EIXO TRASEIRO | HR | 2,9400 | 50,00 | 147,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 0,4400 | 50,00 | 22,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - CASTER | HR | 1,2000 | 50,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM | HR | 1,8000 | 50,00 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | HR | 0,7000 | 50,00 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA | HR | 1,4000 | 50,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8866/007-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 7688/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças |
|
|
1,0000 |
|
1.800,00 |
|
1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8866/008-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 7688/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 33,08 | 33,08 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças |
|
|
1,0000 |
|
33,08 |
|
33,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8936/000-2014 | 18.00.27.812.3.3.90.30.01 | 7759/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 55.844.229/0003-66 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
70,0000 |
|
5,76 |
|
403,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9019/000-2014 | 14.00.08.241.3.3.90.39.01 | 4076/2014 | Pregão Presencial | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA | 46.701.355/0001-09 | J | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
KM |
|
600,0000 |
|
4,76 |
|
2.856,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9099/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES |
|
HR |
|
1,6000 |
|
50,00 |
|
80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 1,2000 | 50,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO | HR | 3,0000 | 50,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - MÃO DE OBRA | HR | 1,2000 | 50,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9106/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 4089/2013 | Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
175,0000 |
|
12,00 |
|
2.100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9138/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 2364/2013 | Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ |
|
UN |
|
2,0000 |
|
6,75 |
|
13,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA | CX | 2,0000 | 4,45 | 8,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ | CX | 1,0000 | 14,20 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMBAL | 1,0000 | 4,20 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA | CX | 6,0000 | 1,05 | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMBAL | 1,0000 | 3,70 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
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|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9140/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3618/2013 | Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME | 06.258.194/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
188,0000 |
|
2,50 |
|
470,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9142/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 2364/2013 | Pregão Presencial | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME | 10.439.346/0001-44 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY |
|
CX |
|
1,0000 |
|
31,22 |
|
31,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KIT | 1,0000 | 33,98 | 33,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9152/001-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 93/2011 | Convite Compras e Serviços | EDNEI DIAS PENICHE - ME | 04.240.760/0001-27 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO 074/2011 - GABINETE DO PREFEITO |
|
SV |
|
1,0000 |
|
1.500,00 |
|
1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9157/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 1052/2014 | Pregão Presencial | SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 13.656.820/0001-88 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
20,0000 |
|
140,00 |
|
2.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9191/000-2014 | 15.00.08.243.3.3.90.39.01 | 8029/2014 | Dispensa | FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E | 05.841.753/0001-43 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
4.520,00 |
|
4.520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9193/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.30.01 | 4430/2014 | Pregão Presencial | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME | 10.439.346/0001-44 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
PCTE |
|
20,0000 |
|
1,77 |
|
35,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9194/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.30.01 | 4430/2014 | Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
CX |
|
1,0000 |
|
14,85 |
|
14,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 2,0000 | 8,95 | 17,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9202/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 7175/2013 | Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP |
|
UN |
|
30,0000 |
|
1,52 |
|
45,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP | KG | 30,0000 | 1,82 | 54,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP | UN | 20,0000 | 4,00 | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - ALHO GRANDE - CEAGESP | KG | 38,0000 | 6,49 | 246,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP | KG | 30,0000 | 1,26 | 37,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - TANGERINA - CEAGESP | KG | 42,0000 | 2,20 | 92,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP | KG | 30,0000 | 1,70 | 51,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP | KG | 40,0000 | 1,09 | 43,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - OVO DE CODORNA - CEAGESP | DZ | 30,0000 | 3,68 | 110,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KG | 30,0000 | 5,68 | 170,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9203/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 145/2013 | Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,10 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
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4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI |
|
UN |
|
19,0000 |
|
2,40 |
|
45,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE | KG | 60,0000 | 1,94 | 116,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER | CX | 200,0000 | 0,69 | 138,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI | PCTE | 50,0000 | 2,99 | 149,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES | CX | 50,0000 | 3,84 | 192,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 100,0000 | 2,84 | 284,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI | PCTE | 20,0000 | 9,49 | 189,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO | UN | 20,0000 | 7,09 | 141,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9204/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 145/2013 | Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
PCTE |
|
200,0000 |
|
1,16 |
|
232,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9205/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 145/2013 | Pregão Presencial | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr. - GOLD |
|
UN |
|
50,0000 |
|
9,59 |
|
479,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 80,0000 | 3,37 | 269,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON | UN | 50,0000 | 8,32 | 416,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA | KG | 100,0000 | 1,25 | 125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO | UN | 20,0000 | 1,65 | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO | LATA | 100,0000 | 1,74 | 174,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA | KG | 100,0000 | 2,50 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9206/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 6826/2013 | Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL |
|
KG |
|
30,0000 |
|
15,90 |
|
477,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO | KG | 50,0000 | 19,10 | 955,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KG | 60,0000 | 10,30 | 618,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9229/000-2014 | 09.00.18.541.3.3.90.39.01 | 8057/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT | 01.269.834/0001-60 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
790,00 |
|
790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9244/002-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | 7/2014 | Pregão Presencial | JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME | 14.872.353/0001-96 | J | 0,00 | 0,00 | 1.738,92 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
6,0000 |
|
289,82 |
|
1.738,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9251/003-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 8140/2014 | Outros/Não Aplicável | FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO | 57.739.633/0001-33 | J | 0,00 | 316,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
316,80 |
|
316,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9312/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 8183/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | HIROAKI GONO - M.E. | 00.332.661/0001-14 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
2,0000 |
|
1.600,00 |
|
3.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9324/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.39.01 | 8255/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRAZIELLI DUARTE SALES ME | 05.414.334/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
240,00 |
|
240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9327/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 | Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 64.088.214/0001-44 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
FR |
|
300,0000 |
|
1,20 |
|
360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN | UN | 50,0000 | 3,86 | 193,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9328/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 | Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 64.088.214/0001-44 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
CX |
|
10,0000 |
|
54,23 |
|
542,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9329/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 | Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
FD |
|
50,0000 |
|
29,94 |
|
1.497,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9330/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
LT |
|
1,0000 |
|
24,20 |
|
24,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9332/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 - TAMPA. DO CUBO TRASEIRO |
|
UN |
|
1,0000 |
|
6,00 |
|
6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PALHETA | PÇ | 1,0000 | 60,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - RETENTOR | UN | 2,0000 | 20,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - RETROVISOR. LE COM REGULAGEM | UN | 1,0000 | 195,00 | 195,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Aquisição: ROLAMENTO | UNI | 2,0000 | 70,00 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 1,0000 | 50,01 | 50,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9333/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - AQUISIÇÃO DE VELA |
|
UN |
|
4,0000 |
|
22,00 |
|
88,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - AQUISIÇÃO: CABO. DE VELA | UN | 1,0000 | 137,50 | 137,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 2,0000 | 122,71 | 245,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - BOBINA. DE IGNIÇÃO | UN | 1,0000 | 132,00 | 132,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - BANDEJA DIANTEIRA DIREITA | UN | 1,0000 | 182,00 | 182,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA | UN | 1,0000 | 182,00 | 182,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO | UN | 2,0000 | 171,01 | 342,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9413/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 6826/2013 | Pregão Presencial | AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP | 14.947.509/0001-50 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS |
|
KG |
|
10,0000 |
|
19,00 |
|
190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA | KG | 10,0000 | 14,20 | 142,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR | KG | 20,0000 | 4,80 | 96,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KG | 40,0000 | 8,98 | 359,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9636/001-2014 | 18.00.27.812.3.3.90.39.01 | 7/2014 | Pregão Presencial |
|
13.427.736/0001-92 | J | 0,00 | 0,00 | 8.251,32 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
4,0000 |
|
95,19 |
|
380,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 127,52 | 127,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIA | 1,0000 | 562,18 | 562,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIA | 1,0000 | 556,79 | 556,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIA | 1,0000 | 3.412,61 | 3.412,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 118,54 | 118,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 5,0000 | 86,21 | 431,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 127,52 | 127,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 107,77 | 107,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 2,0000 | 113,16 | 226,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 6,0000 | 98,79 | 592,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 118,54 | 118,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 131,12 | 131,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 131,12 | 131,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 5,0000 | 86,21 | 431,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 3,0000 | 116,75 | 350,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIA | 1,0000 | 445,44 | 445,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9877/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 | Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFOR |
|
FR |
|
5,0000 |
|
6,00 |
|
30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FR | 10,0000 | 1,70 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON | UN | 2,0000 | 5,08 | 10,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9985/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 5858/2014 | Pregão Presencial | ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME | 07.961.465/0001-58 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.015,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO |
|
SV |
|
17,0000 |
|
150,00 |
|
2.550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 17,0000 | 145,00 | 2.465,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01 | 5791/2013 | Pregão Eletrônico | MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME | 12.976.044/0001-30 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
5,0000 |
|
54,00 |
|
270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 15,0000 | 54,00 | 810,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10025/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO INTERCLIMA |
|
HR |
|
1,0000 |
|
75,00 |
|
75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 1,0000 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10026/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
2,0000 |
|
75,00 |
|
150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10027/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
2,0000 |
|
75,00 |
|
150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SERVIÇO DE TROCA. CAPA LANTERNA TRASEIRA | HR | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10028/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
1,0000 |
|
75,00 |
|
75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA | HR | 1,0000 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10030/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - SERVIÇO. INJETAR 04 ROSCA CAPA EMBREAGEM |
|
HR |
|
4,0000 |
|
75,00 |
|
300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 4,0000 | 75,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10031/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
1,0000 |
|
75,00 |
|
75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA | HR | 1,0000 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10039/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.661,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - BICO INJETOR |
|
UN |
|
4,0000 |
|
562,60 |
|
2.250,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Aquisição de: BOMBA. PALHETAS | UN | 1,0000 | 293,32 | 293,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA BOMBA INJETORA | PÇ | 1,0000 | 44,15 | 44,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - GRAMPOS. DE MOLA | PÇ | 4,0000 | 44,15 | 176,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - REPARO. DA BOMBA INJETORA SUPERIOR | UN | 1,0000 | 178,54 | 178,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - Aquisiçao de: REPARO. SECUNDARIO | UN | 1,0000 | 49,05 | 49,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA | UN | 2,0000 | 89,27 | 178,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE | PÇ | 1,0000 | 343,35 | 343,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - 2ª MOLA DO FEIXE | PÇ | 1,0000 | 274,68 | 274,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - Aquisição de: ESPIGAO | UN | 2,0000 | 24,53 | 49,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - Aquisição de: CHAPA. DE ALUMINIO LADO DIREITO | UN | 1,0000 | 343,35 | 343,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 1,0000 | 480,69 | 480,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10040/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
PÇ |
|
1,0000 |
|
32,24 |
|
32,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10041/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
1,0000 |
|
30,29 |
|
30,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE | PÇ | 1,0000 | 214,94 | 214,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10042/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
PÇ |
|
1,0000 |
|
32,34 |
|
32,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10045/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - ROSCA. POSTIÇA 14 MM |
|
PÇ |
|
4,0000 |
|
25,19 |
|
100,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO | UN | 4,0000 | 14,21 | 56,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 4,0000 | 0,49 | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10046/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
PÇ |
|
1,0000 |
|
32,34 |
|
32,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10057/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,95 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 - Aquisição CAPA. TERMINAL DO FIO |
|
UNI |
|
5,0000 |
|
2,16 |
|
10,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - Aquisiçao de:ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO | UN | 4,0000 | 131,81 | 527,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - TERMINAL DE ENCAIXE | UN | 5,0000 | 2,45 | 12,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - LAMPADA 12V | UN | 3,0000 | 7,84 | 23,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - Aquisição de CAPA. DA LANTERNA TRASEIRA | UNI | 1,0000 | 107,80 | 107,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 1,0000 | 80,36 | 80,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10107/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA | 53.960.860/0001-33 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
27,0000 |
|
35,00 |
|
945,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10110/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
5,5000 |
|
50,00 |
|
275,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10111/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
PÇ |
|
1,0000 |
|
272,44 |
|
272,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10112/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
3,0000 |
|
50,00 |
|
150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - LAMPADA DA LANTERNA |
|
UN |
|
2,0000 |
|
9,80 |
|
19,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 1,0000 | 142,10 | 142,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - LAMPADA. FAROL | PÇ | 2,0000 | 29,40 | 58,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10114/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
|
HR |
|
0,8000 |
|
50,00 |
|
40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 1,6000 | 50,00 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO | HR | 1,2000 | 50,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - MONTAGEM PNEU | HR | 0,8000 | 50,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10115/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR |
|
HR |
|
2,0000 |
|
75,00 |
|
150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO AGUA | HR | 2,0000 | 75,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 5,0000 | 75,00 | 375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10116/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Aquisição de: ANEL. DO TUBO DE LIGAÇÃO |
|
UN |
|
2,0000 |
|
14,70 |
|
29,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 1,0000 | 19,60 | 19,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - RETENTOR RODA TRASEIRA | UN | 1,0000 | 29,40 | 29,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - TRAVA ARANHA | UN | 1,0000 | 14,70 | 14,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10117/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO |
|
HR |
|
9,0000 |
|
75,00 |
|
675,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 2,0000 | 75,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10118/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - Aquisição CAPA |
|
UNI |
|
2,0000 |
|
313,60 |
|
627,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - PARABARRO. TRASEIRO | PÇ | 2,0000 | 83,30 | 166,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - CONJUNTO SINCRONIZADOþÿ. 2/3 | UN | 1,0000 | 1.156,40 | 1.156,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UNI | 1,0000 | 431,20 | 431,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - COLA SILICONE | UN | 1,0000 | 39,20 | 39,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10119/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
1,0000 |
|
78,40 |
|
78,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10120/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
LT |
|
1,0000 |
|
17,64 |
|
17,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10134/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 8721/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA | 00.825.508/0001-29 | J | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
315,00 |
|
315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10135/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.39.01 | 6162/2013 | Pregão Presencial | FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E | 05.841.753/0001-43 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
DIÁRI |
|
24,0000 |
|
46,20 |
|
1.108,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10174/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01 | 8693/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | 13.268.398/0001-93 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
5,0000 |
|
250,00 |
|
1.250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10175/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01 | 8693/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | 13.268.398/0001-93 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
1,0000 |
|
700,00 |
|
700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10183/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.30.01 | 8714/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L | 04.477.095/0001-90 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - MOUSE PS2 |
|
UN |
|
2,0000 |
|
14,90 |
|
29,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - TECLADO PS2 | UN | 1,0000 | 23,50 | 23,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - MOUSE OPTICO - USB - PARA TROCA NOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO | UN | 2,0000 | 13,00 | 26,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10184/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 | Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
FD |
|
35,0000 |
|
29,00 |
|
1.015,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10188/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 - SERVIÇO DE TROCA. DA CHAPA E RECUPERAR LADO DIREITO |
|
HR |
|
6,0000 |
|
75,00 |
|
450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 4,0000 | 75,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - FRISO LATERAL. DE FUNILARIA - COLOCAR | HR | 10,0000 | 75,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - SERVIÇO PINTURA. DA PARTE PRETA | HR | 4,0000 | 75,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - SERVIÇO. DE PINTURA DO LADO DIREITO | HR | 6,0000 | 75,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E PINTURA DE PEÇAS | HR | 6,0000 | 75,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SERVIÇO TESTAR. E REGULAR BOMBA INJETORA | HR | 6,0000 | 75,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - SERVIÇO DE TESTAR E TROCAR OS BICOS. INJETOR | HR | 5,0000 | 75,00 | 375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA | HR | 4,0000 | 75,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE. TRASEIRO | HR | 5,0000 | 75,00 | 375,00 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10248/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | 6162/2013 | Pregão Presencial | FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E | 05.841.753/0001-43 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
31,0000 |
|
112,61 |
|
3.490,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10253/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
2,4000 |
|
50,00 |
|
120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10292/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 8899/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD | 46.849.303/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
500,0000 |
|
1,53 |
|
765,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10333/000-2014 | 15.00.08.243.3.3.90.30.01 | 8910/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 55.844.229/0001-02 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - CHUVEIRO ELETRICO - MATERIAL ELETRICO - F.M.DIR. DA CRIANÇA E ADOLES |
|
UN |
|
6,0000 |
|
37,10 |
|
222,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10373/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 8823/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços |
|
44.302.412/0001-51 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
3,0000 |
|
250,00 |
|
750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10374/000-2014 | 17.00.13.392.3.3.90.39.01 | 4076/2014 | Pregão Presencial | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA | 46.701.355/0001-09 | J | 0,00 | 0,00 | 1.602,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
KM |
|
450,0000 |
|
3,56 |
|
1.602,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10375/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 8821/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços |
|
44.302.412/0001-51 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
3,0000 |
|
250,00 |
|
750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10453/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 9076/2014 | Outros/Não Aplicável | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO | 047.324.228-10 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
50,35 |
|
50,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10454/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 9077/2014 | Outros/Não Aplicável | JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS | 346.049.768-80 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.448,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
2.448,42 |
|
2.448,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10482/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5208/2014 | Pregão Presencial | COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP. | 14.938.165/0001-13 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.531,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
65,0000 |
|
14,00 |
|
910,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR | 58,0000 | 72,17 | 4.185,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR | 6,0000 | 39,50 | 237,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 5,0000 | 57,00 | 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR | 21,0000 | 50,33 | 1.056,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR | 47,0000 | 18,70 | 878,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR | 5,0000 | 38,50 | 192,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR | 98,0000 | 10,50 | 1.029,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 50,0000 | 4,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR | 10,0000 | 11,50 | 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAR | 10,0000 | 27,50 | 275,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 2,0000 | 23,15 | 46,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 15,0000 | 8,00 | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10483/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5208/2014 | Pregão Presencial | COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP. | 14.938.165/0001-13 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
1,0000 |
|
430,00 |
|
430,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10504/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.30.01 | 9092/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L | 04.477.095/0001-90 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - PLACA MÃE |
|
UN |
|
1,0000 |
|
209,00 |
|
209,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 2,0000 | 118,00 | 236,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - PROCESSADOR INTEL | UN | 1,0000 | 255,00 | 255,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10506/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 9137/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME | 05.548.940/0001-33 | J | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
2.300,00 |
|
2.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10507/000-2014 | 17.00.13.392.3.3.90.39.01 | 9115/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP | 01.224.842/0001-90 | J | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
1,0000 |
|
3.900,00 |
|
3.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10511/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - MÃO DE OBRA |
|
HR |
|
3,0000 |
|
50,00 |
|
150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | HR | 0,7000 | 50,00 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM | HR | 1,8000 | 50,00 | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 0,5600 | 50,00 | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10512/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL |
|
PÇ |
|
1,0000 |
|
294,00 |
|
294,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL | PÇ | 2,0000 | 24,50 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - COLA DE SILICONE | UN | 1,0000 | 34,30 | 34,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 1,0000 | 29,99 | 29,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10514/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - VIDRO LATERAL . DA PORTA LADO DIREITO |
|
UN |
|
1,0000 |
|
127,40 |
|
127,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA PORTA | PÇ | 1,0000 | 44,10 | 44,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 1,0000 | 63,70 | 63,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10515/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
1,0000 |
|
75,00 |
|
75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10518/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
1,6000 |
|
50,00 |
|
80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10630/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 9212/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME | 06.258.194/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
20,0000 |
|
6,00 |
|
120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10633/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA |
|
UN |
|
1,0000 |
|
78,40 |
|
78,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | UN | 1,0000 | 78,40 | 78,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 2,0000 | 117,60 | 235,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO | UN | 2,0000 | 235,20 | 470,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10634/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
|
HR |
|
1,6000 |
|
50,00 |
|
80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 5,6000 | 50,00 | 280,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | HR | 0,6000 | 50,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO | HR | 0,8000 | 50,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10635/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
5,0000 |
|
50,00 |
|
250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10661/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 921,38 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
KM |
|
300,0000 |
|
3,07 |
|
921,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10662/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 1.210,07 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
KM |
|
394,0000 |
|
3,07 |
|
1.210,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10663/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 184,28 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
KM |
|
60,0000 |
|
3,07 |
|
184,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10695/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
12,0000 |
|
50,00 |
|
600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10696/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
7,0000 |
|
50,00 |
|
350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10697/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
6,4000 |
|
50,00 |
|
320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10698/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
10,0000 |
|
50,00 |
|
500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
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4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10701/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
|
HR |
|
0,8000 |
|
50,00 |
|
40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - ALINHAMENTO | HR | 1,6000 | 50,00 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA | HR | 5,0000 | 50,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. E REVISÃO | HR | 7,0000 | 50,00 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR | HR | 7,4000 | 50,00 | 370,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 2,4000 | 50,00 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10704/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETIFICA DO VOLANTE |
|
HR |
|
1,6000 |
|
50,00 |
|
80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM | HR | 1,6000 | 50,00 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO | HR | 5,0000 | 50,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - ALINHAMENTO | HR | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO | HR | 0,8000 | 50,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM | HR | 9,0000 | 50,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 5,2000 | 50,00 | 260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10705/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO |
|
HR |
|
5,0000 |
|
50,00 |
|
250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - MÃO DE OBRA. CABEÇOTE E MOTOR | HR | 26,0000 | 50,00 | 1.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - ALINHAMENTO | HR | 1,4000 | 50,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - MONTAGEM PNEU. S | HR | 11,8000 | 50,00 | 590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - MÃO DE OBRA. FREIO | HR | 8,0000 | 50,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 0,8000 | 50,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10708/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - PNEU 175/70/14 |
|
UN |
|
4,0000 |
|
274,40 |
|
1.097,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 4,0000 | 9,80 | 39,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10714/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 9301/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | 02.652.810/0001-58 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
UN |
|
7,0000 |
|
4,60 |
|
32,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10715/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 9301/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | 02.652.810/0001-58 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 - CINTO ELEVAÇÃO CARGA 3X2T - VERDE |
|
UN |
|
1,0000 |
|
73,10 |
|
73,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - CADEADO 20MM - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS | UN | 1,0000 | 9,70 | 9,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - CADEADO 30MM | UN | 2,0000 | 13,20 | 26,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - LUVA NBR T-8 G | PAR | 1,0000 | 6,70 | 6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - MASCARA PFF 1 SEM VALVULA | UN | 1,0000 | 1,50 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10716/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 9301/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | 02.652.810/0001-58 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,35 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - SUPORTE SERRA COPO A-2 |
|
UN |
|
1,0000 |
|
24,50 |
|
24,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - CHAVE DE FENDA 1/4X6 | UN | 1,0000 | 6,80 | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - ALICATE BOMBA D AGUA | UN | 1,0000 | 31,90 | 31,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - CHAVE DE GRIFFO 12" | UN | 1,0000 | 76,00 | 76,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - PÁ DE OLARIA COM CABO | UN | 1,0000 | 33,80 | 33,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - ALICATE ANEIS 7" - EXTERNO RETO | UN | 2,0000 | 18,50 | 37,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - ALICATE UNIVERSAL 8 | UN | 1,0000 | 20,50 | 20,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 | UN | 1,0000 | 16,70 | 16,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550 | UN | 1,0000 | 68,50 | 68,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - CHAVE PHILLIPS 1/4X06 | UN | 1,0000 | 8,20 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - MARTELO CARPINTEIRO | UN | 1,0000 | 41,05 | 41,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SERRA COPO AR 64MM | UN | 1,0000 | 30,10 | 30,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - ALICATE REBITADOR | UN | 1,0000 | 91,20 | 91,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - ARCO SERRA MADEIRA 24" | UN | 1,0000 | 20,40 | 20,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - ALICATE BICO RETO 6" | UN | 1,0000 | 15,55 | 15,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - CHAVE PHILLIPS 3/16X06 | UN | 1,0000 | 6,40 | 6,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - DISCO DE CORTE 12X5/8 302 | UN | 3,0000 | 15,60 | 46,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - TORQUE PARA ARMADOR 12 | UNI | 1,0000 | 18,50 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - CHAVE DE FENDA 3/16X6 | UN | 1,0000 | 5,65 | 5,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - TRENA - 8MT - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS | UN | 1,0000 | 22,20 | 22,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - CHAVE GRIFO N° 14 | UN | 1,0000 | 31,00 | 31,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - SERRA - 18 DENTES | UN | 1,0000 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - CAIXA DE FERRAMENTA - BAU 650 | UN | 1,0000 | 45,60 | 45,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10717/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 9301/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | STREET FERRAMENTAS LTDA -ME | 02.652.810/0001-58 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 |
|
UN |
|
2,0000 |
|
0,15 |
|
0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X30 AÇO | UN | 10,0000 | 0,26 | 2,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - CORDA - COLOR 04 | MT | 3,0000 | 0,32 | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2.3/4 | UN | 2,0000 | 0,85 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - CAVADEIRA | UN | 1,0000 | 46,00 | 46,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - PARAFUSO SEXTAVADO 14X35 AÇO | UN | 2,0000 | 1,80 | 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - PORCA 10 MA ZIN | UN | 10,0000 | 0,20 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 10X25 AÇO | UN | 10,0000 | 0,50 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - GANCHO CABO AÇO 1,5T | UN | 2,0000 | 35,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X16 AÇO | UN | 10,0000 | 0,20 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - VEDA ROSCA 18X50 | UN | 1,0000 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - PORCA 08 MA ZIN | UN | 30,0000 | 0,10 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - ALAVANCA DE AÇO 1,5 REDONDA | UN | 1,0000 | 82,60 | 82,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - ARRUELA LISA 5/16" | UN | 50,0000 | 0,06 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X70 AÇO | UN | 10,0000 | 0,50 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - PORCA 3/8 NC ZIN | UN | 4,0000 | 0,14 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - BROXA REGULAR | UN | 13,0000 | 3,30 | 42,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - ARRUELA LISA 14 | UN | 2,0000 | 0,17 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - ARRUELA LISA 3/8 | UN | 14,0000 | 0,16 | 2,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - CORREIA A-30 | UN | 3,0000 | 4,85 | 14,55 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - CLIPS 3/8 | UN | 4,0000 | 1,80 | 7,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - LIXA PARA FERRO N° 100 - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS | UN | 1,0000 | 2,20 | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10872/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.05 | 9421/2014 | Outros/Não Aplicável | EDNA SILVANO DE CAMARGO | 087.437.048-59 | F | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
600,00 |
|
600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10885/000-2014 | 17.00.13.392.3.3.90.39.01 | 4945/2013 | Pregão Presencial | SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME | 04.391.521/0001-78 | J | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
DIÁRI |
|
12,0000 |
|
360,00 |
|
4.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10886/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.39.01 | 6162/2013 | Pregão Presencial | SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME | 04.391.521/0001-78 | J | 0,00 | 0,00 | 14.853,08 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS |
|
DIÁRI |
|
3,0000 |
|
2.322,31 |
|
6.966,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIÁRI | 4,0000 | 1.971,54 | 7.886,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11674/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME | 07.961.465/0001-58 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1742 NO VALOR DE R$ 5.015,00 (EMP. 9985/0) |
|
|
1,0000 |
|
551,65 |
|
551,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11675/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | MARCELO FARIA PEDROSO-ME | 15.146.761/0001-23 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 153 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2636/5) |
|
|
1,0000 |
|
170,50 |
|
170,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11676/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | MARCELO FARIA PEDROSO-ME | 15.146.761/0001-23 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 154 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP.2637/5) |
|
|
1,0000 |
|
170,50 |
|
170,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11682/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E | 05.841.753/0001-43 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 574 NO VALOR DE R$ 1.108,80 (EMP. 10135/0) |
|
|
1,0000 |
|
12,20 |
|
12,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11683/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | MARCELO FARIA PEDROSO-ME | 15.146.761/0001-23 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.151 NO VALOR DE R$ 4.650,00 (EMP. 7753/1) |
|
|
1,0000 |
|
511,50 |
|
511,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11684/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA | 58.543.786/0001-73 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.585 NO VALOR DE R$ 222,00 (EMP. 5231/2) |
|
|
1,0000 |
|
12,21 |
|
12,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11719/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA 214 NO VALOR DE R$ 11.377,95 ( EMP. 3325/7-2748/6-2743/6) |
|
|
1,0000 |
|
1.251,57 |
|
1.251,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11720/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
3.855,27 |
|
3.855,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11724/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 218 NO VALOR DE R$ 6.393,53 (EMP. 2745/6) |
|
|
1,0000 |
|
703,28 |
|
703,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11726/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável |
|
14.287.654/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 220 NO VALOR DE R$ 3.622,98 (EMP. 2758/6) |
|
|
1,0000 |
|
54,34 |
|
54,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11728/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E | 05.841.753/0001-43 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 575 NO VALOR DE R$ 4.520,00 (EMP. 9191/0) |
|
|
1,0000 |
|
497,20 |
|
497,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11729/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E | 05.841.753/0001-43 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 576 NO VALOR DE R$ 3.490,91 (EMP. 10248/0) |
|
|
1,0000 |
|
384,00 |
|
384,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11740/001-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 10233/2014 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | 1.304,51 | 1.304,51 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS |
|
|
1,0000 |
|
1.304,51 |
|
1.304,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11740/002-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 10233/2014 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | 1.365,15 | 1.365,15 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS |
|
|
1,0000 |
|
1.365,15 |
|
1.365,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11782/001-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.01 | 10256/2014 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
424,98 |
|
424,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11783/001-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.01 | 10257/2014 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
378,81 |
|
378,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11788/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.14.05 | 10280/2014 | Outros/Não Aplicável | MARCOS ANTONIO DE LIMA | 135.744.388-93 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES |
|
|
1,0000 |
|
33,01 |
|
33,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0000 | 6,70 | 13,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11799/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.14.05 | 10285/2014 | Outros/Não Aplicável | PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR | 523.724.059-34 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - REFEIÇÃO |
|
|
1,0000 |
|
33,01 |
|
33,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0000 | 6,70 | 13,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11800/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.14.05 | 10286/2014 | Outros/Não Aplicável | JANINE PEDROSO SCOLARO | 822.833.629-20 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - LANCHE |
|
|
4,0000 |
|
6,70 |
|
26,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,0000 | 184,50 | 184,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - REFEIÇÃO | 4,0000 | 33,01 | 132,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11801/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.14.05 | 10284/2014 | Outros/Não Aplicável | EZEIZA BARBOSA STOCKLER | 575.551.926-91 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,0000 |
|
6,70 |
|
13,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - REFEIÇÃO | 2,0000 | 33,01 | 66,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11802/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.14.05 | 10283/2014 | Outros/Não Aplicável | VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA | 224.785.008-17 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - REFEIÇÃO |
|
|
2,0000 |
|
33,01 |
|
66,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0000 | 6,70 | 13,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11805/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.14.05 | 10282/2014 | Outros/Não Aplicável | VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA | 224.785.008-17 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,0000 |
|
6,70 |
|
13,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - REFEIÇÃO | 2,0000 | 33,01 | 66,02 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
|
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|
|
|
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11806/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.14.05 | 10281/2014 | Outros/Não Aplicável | MARIZILDA MARTINS FRANÇA | 248.392.328-30 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - REFEIÇÃO |
|
|
2,0000 |
|
33,01 |
|
66,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0000 | 6,70 | 13,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12030/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.14.01 | 10808/2014 | Outros/Não Aplicável | PRISCILA VINHADO ALEIXO SANTOS | 349.404.578-00 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,0000 |
|
6,70 |
|
13,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - REFEIÇÃO | 2,0000 | 33,01 | 66,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12073/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 10657/2014 | Outros/Não Aplicável | JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ | 441.955.834-20 | F | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO |
|
|
1,0000 |
|
2.000,00 |
|
2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12074/000-2014 | 11.00.12.361.4.4.90.51.01 | 5410/2014 | Pregão Presencial | C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 11.275.768/0001-94 | J | 16.042,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO |
|
M² |
|
30,0000 |
|
14,10 |
|
423,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | MT | 40,0000 | 1,70 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM | UN | 5,0000 | 13,32 | 66,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 45MM | UN | 10,0000 | 17,35 | 173,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL E= 0,65MM CORTE ATE 300MM | MT | 10,0000 | 25,19 | 251,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 10,0000 | 21,01 | 210,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - LATEX | M² | 200,0000 | 12,70 | 2.540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | MT | 200,0000 | 1,04 | 208,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - RECOLOCAÇÕES DE SIFÕES | UN | 25,0000 | 10,59 | 264,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 50MM | UN | 10,0000 | 20,17 | 201,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45KG | UN | 3,0000 | 3.703,75 | 11.111,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 4,0000 | 3,20 | 12,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM | UN | 4,0000 | 127,68 | 510,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12075/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 8202/2014 | Pregão Presencial | ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66 | 19.795.413/0001-38 | J | 585,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S |
|
SV |
|
1,0000 |
|
246,22 |
|
246,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV | 1,0000 | 339,60 | 339,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12076/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05 | 3141/2014 | Pregão Presencial | JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP | 09.635.854/0001-19 | J | 1.507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
1,0000 |
|
1.507,60 |
|
1.507,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12077/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05 | 3141/2014 | Pregão Presencial | TB Dalfré - EPP | 10.928.193/0001-07 | J | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
1,0000 |
|
1.072,00 |
|
1.072,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12078/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 42/0-2014 - Motivo: saldo não utilizado |
|
|
1,0000 |
|
-0,30 |
|
-0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12079/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05 | 4623/2014 | Pregão Presencial | A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC | 03.023.592/0001-55 | J | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
2,0000 |
|
3.660,00 |
|
7.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12080/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05 | 6858/2013 | Pregão Presencial | W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | 48.723.241/0001-95 | J | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
|
26 |
|
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
2,0000 |
|
199,00 |
|
398,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12081/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05 | 6858/2013 | Pregão Presencial | JULIO LOPES RAMPONI ME | 13.773.525/0001-01 | J | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
2,0000 |
|
145,00 |
|
290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12082/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 5208/2014 | Pregão Presencial | COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP. | 14.938.165/0001-13 | J | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
PAR |
|
10,0000 |
|
10,50 |
|
105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 5,0000 | 60,00 | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12083/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 754,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70 R13 |
|
UN |
|
4,0000 |
|
183,75 |
|
735,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 4,0000 | 4,90 | 19,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12084/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 4073/2014 | Pregão Presencial | LUIS F. PLACIDO - ME | 56.903.826/0001-15 | J | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
10,0000 |
|
140,00 |
|
1.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 50,0000 | 140,00 | 7.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12085/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 5092/2014 | Pregão Presencial | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | 70.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
6.540,0000 |
|
10,80 |
|
70.632,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12086/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | 10710/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME | 03.986.179/0001-96 | J | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
10,0000 |
|
220,00 |
|
2.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12087/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | 10709/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME | 03.986.179/0001-96 | J | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
30,0000 |
|
60,00 |
|
1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12088/000-2014 | 11.00.12.361.4.4.90.52.05 | 6858/2013 | Pregão Presencial | W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | 48.723.241/0001-95 | J | 4.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
17,0000 |
|
213,00 |
|
3.621,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF MOD 01 | UN | 4,0000 | 280,00 | 1.120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12089/000-2014 | RP | 17/2010 | Tomada de Preço Compras e Serviços | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | 0,00 | -221.207,43 | -221.207,43 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
-221.207,43 |
|
-221.207,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12090/000-2014 | RP | 17/2010 | Tomada de Preço Compras e Serviços | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | -221.207,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 7706/0-2010 |
|
|
1,0000 |
|
-221.207,43 |
|
-221.207,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12091/000-2014 | RP | 17/2010 | Tomada de Preço Compras e Serviços | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | 0,00 | -43.502,92 | -43.502,92 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
-43.502,92 |
|
-43.502,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
|
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31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12092/000-2014 | RP | 17/2010 | Tomada de Preço Compras e Serviços | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | -43.502,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 8699/0-2010 |
|
|
1,0000 |
|
-43.502,92 |
|
-43.502,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12093/000-2014 | RP | 97/2010 | Tomada de Preço Compras e Serviços | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | 0,00 | -9.245,94 | -9.245,94 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
-9.245,94 |
|
-9.245,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12094/000-2014 | RP | 97/2010 | Tomada de Preço Compras e Serviços | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | -9.245,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 7691/0-2010 |
|
|
1,0000 |
|
-9.245,94 |
|
-9.245,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12095/000-2014 | 11.00.12.365.4.4.90.52.01 | 6858/2013 | Pregão Presencial | JULIO LOPES RAMPONI ME | 13.773.525/0001-01 | J | 48.603,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22 |
|
UN |
|
2,0000 |
|
977,00 |
|
1.954,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - ESTAÇAO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 | UN | 13,0000 | 510,00 | 6.630,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE | UN | 49,0000 | 47,90 | 2.347,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 14,0000 | 950,00 | 13.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 | UN | 26,0000 | 897,00 | 23.322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 3,0000 | 350,00 | 1.050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12096/000-2014 | 11.00.12.365.4.4.90.52.01 | 6858/2013 | Pregão Presencial | V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 10.746.413/0001-73 | J | 5.184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME - KTM |
|
UN |
|
1,0000 |
|
616,00 |
|
616,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CJ | 25,0000 | 134,50 | 3.362,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM | UN | 1,0000 | 1.206,00 | 1.206,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12097/000-2014 | 11.00.12.365.4.4.90.52.01 | 6858/2013 | Pregão Presencial | LEVIN COMERCIAL LTDA-ME | 09.127.785/0001-32 | J | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
4,0000 |
|
121,00 |
|
484,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12098/000-2014 | 11.00.12.365.4.4.90.52.01 | 6858/2013 | Pregão Presencial | LEVIN COMERCIAL LTDA-ME | 09.127.785/0001-32 | J | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
1,0000 |
|
355,00 |
|
355,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12099/000-2014 | 11.00.12.365.4.4.90.52.01 | 6858/2013 | Pregão Presencial | MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09.566.836/0001-22 | J | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ 513PB - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO |
|
UN |
|
2,0000 |
|
1.650,00 |
|
3.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12100/000-2014 | 11.00.12.365.4.4.90.52.01 | 4054/2013 | Pregão Presencial | MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09.566.836/0001-22 | J | 2.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - 3 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
|
UN |
|
2,0000 |
|
1.272,00 |
|
2.544,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12101/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 1052/2014 | Pregão Presencial | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | 55.309.074/0001-04 | J | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
400,0000 |
|
0,04 |
|
16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED | UN | 345,0000 | 0,40 | 138,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12102/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 1052/2014 | Pregão Presencial | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. | 61.610.283/0001-88 | J | 1.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
CX |
|
70,0000 |
|
14,75 |
|
1.032,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12103/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | -7.404,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 193/0-2014 - Motivo: saldo não sera utilizado |
|
|
1,0000 |
|
-7.404,67 |
|
-7.404,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12104/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 1052/2014 | Pregão Presencial | SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 13.656.820/0001-88 | J | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
RL |
|
12,0000 |
|
250,00 |
|
3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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12105/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 1052/2014 | Pregão Presencial | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.192.876/0001-38 | J | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
CX |
|
1,0000 |
|
306,00 |
|
306,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12106/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 1052/2014 | Pregão Presencial | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE | 61.418.042/0001-31 | J | 1.650,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
87,0000 |
|
1,54 |
|
133,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J. PROLAB | UN | 5.175,0000 | 0,29 | 1.500,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - WILTEX | UN | 100,0000 | 0,16 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12107/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 1724/2013 | Pregão Presencial | LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. | 05.298.531/0001-26 | J | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 4459/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO |
|
|
1,0000 |
|
-2.600,00 |
|
-2.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12108/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.30.01 | 10333/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA | 53.401.360/0001-61 | J | -108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 11855/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO SAIU COM O NÚMERO DE PLACA ERRADO |
|
|
1,0000 |
|
-108,00 |
|
-108,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12109/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.30.01 | 10333/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA | 53.401.360/0001-61 | J | -69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 11853/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO SAIU COM O NÚMERO DE PLACA ERRADO |
|
|
1,0000 |
|
-69,00 |
|
-69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12110/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 9325/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GOV ESCOLA LTDA - EPP | 15.191.817/0001-61 | J | -799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 10638/0-2014 - O CURSO FOI CANCELADO NESTA DATA |
|
|
1,0000 |
|
-799,00 |
|
-799,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12111/000-2014 | RP | 2318/2013 | Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | -215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 10662/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO |
|
|
1,0000 |
|
-215,00 |
|
-215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12112/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.14.01 | 10992/2014 | Outros/Não Aplicável | RICARDO FERREIRA HIRAIDE | 215.917.248-05 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - REFEIÇÃO |
|
|
2,0000 |
|
33,01 |
|
66,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0000 | 6,70 | 13,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12113/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.14.01 | 10990/2014 | Outros/Não Aplicável | MARIO MASSAO MATSUMOTO | 784.149.208-10 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - REFEIÇÃO |
|
|
2,0000 |
|
33,01 |
|
66,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,0000 | 6,70 | 13,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12114/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 6409/2013 | Pregão Presencial | JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | J | 4.000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
|
SV |
|
2.353,0000 |
|
1,70 |
|
4.000,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12115/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 6409/2013 | Pregão Presencial | JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP | 04.735.364/0001-70 | J | 4.999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
|
SV |
|
2.941,0000 |
|
1,70 |
|
4.999,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12116/000-2014 | 18.00.27.812.3.3.90.14.01 | 10899/2014 | Outros/Não Aplicável | ELIMAR ANTONIO GABRIEL | 073.619.608-04 | F | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - REFEIÇÃO |
|
|
1,0000 |
|
33,01 |
|
33,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,0000 | 6,70 | 6,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12117/000-2014 | 18.00.27.812.3.3.50.43.01 | 10900/2014 | Outros/Não Aplicável | ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE | 02.405.006/0001-74 | J | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
32.000,00 |
|
32.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12118/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 10991/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
3.500,00 |
|
3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
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2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12119/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável |
|
65.035.222/0001-95 | J | 52,37 | 0,00 | 52,37 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 3913 NO VALOR DE R$ 4.275,00 (EMP. 3328/4) |
|
|
1,0000 |
|
52,37 |
|
52,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12120/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA | 46.701.355/0001-09 | J | 94,24 | 0,00 | 94,24 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2476 NO VALOR DE R$ 2.856,00 (EMP. 9019/0) |
|
|
1,0000 |
|
94,24 |
|
94,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12121/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA | 46.701.355/0001-09 | J | 52,87 | 0,00 | 52,87 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2475 NO VALOR DE R$ 1.602,00 (EMP. 10374/0) |
|
|
1,0000 |
|
52,87 |
|
52,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12122/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável |
|
14.287.654/0001-52 | J | 947,07 | 0,00 | 947,07 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 222 NO VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 2757/6) |
|
|
1,0000 |
|
947,07 |
|
947,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12123/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | 14.540.077/0001-69 | J | 78,51 | 0,00 | 78,51 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 56 NO VALOR DE R$ 2.243,04 (EMP. 1912/1) |
|
|
1,0000 |
|
78,51 |
|
78,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12124/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - | 02.399.201/0001-39 | J | 421,95 | 0,00 | 421,95 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 341 NO VALOR DE R$ 12.055,76 (EMP. 7710/1) |
|
|
1,0000 |
|
421,95 |
|
421,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12125/000-2014 | 08.00.15.452.3.3.90.39.01 | 5650/2014 | Pregão Presencial | INSPECT AMBIENTAL LTDA | 14.729.964/0001-80 | J | -277.166,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - Anulação da Nota nº 8044/0-2014 - RESCISÃO DO CONTRATO |
|
|
1,0000 |
|
-277.166,17 |
|
-277.166,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12126/000-2014 | 04.00.04.123.3.2.90.21.01 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
115.000,00 |
|
115.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12126/001-2014 | 04.00.04.123.3.2.90.21.01 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 6.442,38 | 6.442,38 | 6.442,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,0000 |
|
6.442,38 |
|
6.442,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12127/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.01 | 10869/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | 13.268.398/0001-93 | J | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
6,0000 |
|
160,00 |
|
960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12128/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.01 | 10870/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | 13.268.398/0001-93 | J | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SV |
|
6,0000 |
|
160,00 |
|
960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12129/000-2014 | 17.00.13.392.3.3.90.30.01 | 9688/2014 | Pregão Presencial | LUZ & FORMA COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA | 02.742.361/0002-10 | J | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 - Chafariz de luz - LUZ E FORMA FJ13P |
|
PÇ |
|
1,0000 |
|
6.020,11 |
|
6.020,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PÇ | 10,0000 | 37,49 | 374,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de Papai Noel no trenó - LUZ E FORMA PO03 | PÇ | 3,0000 | 3.926,89 | 11.780,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Chafariz de luz - LUZ E FORMA FJ13 | PÇ | 1,0000 | 10.115,73 | 10.115,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de chuva de estrelas - LUZ E FORMA TR05 | PÇ | 20,0000 | 1.781,37 | 35.627,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PÇ | 3,0000 | 3.363,38 | 10.090,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - Laço bidimensional - LUZ E FORMA FG63M | PÇ | 3,0000 | 1.330,35 | 3.991,05 |
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12130/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | MARIO MASSAO MATSUMOTO | 784.149.208-10 | F | 224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - LANCHE |
|
|
1,0000 |
|
6,70 |
|
6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - PERNOITE | 1,0000 | 184,50 | 184,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,0000 | 33,01 | 33,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12131/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | RICARDO FERREIRA HIRAIDE | 215.917.248-05 | F | 224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - PERNOITE |
|
UN |
|
1,0000 |
|
184,50 |
|
184,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 1,0000 | 33,01 | 33,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - LANCHE | UN | 1,0000 | 6,70 | 6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12132/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 - LIMPEZA DOS BICOS |
|
HR |
|
1,6000 |
|
50,00 |
|
80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR | 5,4000 | 50,00 | 270,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SERVIÇO. ELETRICO | HR | 2,0000 | 50,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12133/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
HR |
|
1,6000 |
|
75,00 |
|
120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12134/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
UN |
|
2,0000 |
|
103,00 |
|
206,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12135/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 494,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 - CHICOTE ELETRICO |
|
PÇ |
|
1,0000 |
|
68,60 |
|
68,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - BOTÃO . DKV | PÇ | 1,0000 | 19,60 | 19,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - RESERVATORIO | PÇ | 1,0000 | 78,40 | 78,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - JOGO DE CABO DE VELA | PÇ | 1,0000 | 166,60 | 166,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UN | 1,0000 | 33,32 | 33,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. VELA | PÇ | 1,0000 | 83,30 | 83,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - Aquisição de: TAMPA. DISTRIBUIDOR | UN | 1,0000 | 45,08 | 45,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12136/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HR |
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0,6000 |
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50,00 |
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30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12137/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PÇ |
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1,0000 |
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127,40 |
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127,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12138/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO |
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HR |
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11,0000 |
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50,00 |
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550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - ALINHAMENTO | HR | 0,6000 | 50,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HR | 0,8000 | 50,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
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2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R Sistemas | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
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31 |
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31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTRO, 17 de Outubro de 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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