| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
1 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| Data de Lançamento: 14/10/2014 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10/010-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.39.01 |
| 199/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 87,31 |
| 87,31 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 87,31 |
| |
| 87,31 |
|
| | | | | | | | |
| 13/009-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 241/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 3.055,64 |
| 3.055,64 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF | - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 3.055,64 |
| |
| 3.055,64 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 46/009-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.36.01 |
| 201/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| JAIR ANTONIO ONGARATO |
| 171.980.208-44 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 220,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - | SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
220,00 |
| |
| 220,00 |
|
| |
| 101/009-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 238/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 169,89 |
| 169,89 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 | - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 169,89 |
| |
| 169,89 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 111/012-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 240/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 8.867,48 |
| 8.867,48 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, | SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 8.867,48 |
| |
| 8.867,48 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 114/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 237/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 450,15 |
| 450,15 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. | MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 450,15 |
| |
| 450,15 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 161/010-2014 |
| 04.00.04.123.3.2.90.21.01 |
| 470/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 47.253,80 |
| 47.253,80 |
| 47.253,80 |
|
| |
| 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C | 5103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 47.253,80 |
| |
| 47.253,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 162/010-2014 |
| 04.00.04.123.3.2.90.22.01 |
| 469/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 2.836,51 |
| 2.836,51 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO | MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.836,51 |
| |
| 2.836,51 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 163/010-2014 |
| 04.00.04.123.4.6.90.71.01 |
| 468/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 18.488,57 |
| 18.488,57 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 18.488,57 |
| |
| 18.488,57 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 178/008-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 212,14 |
| 212,14 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 212,14 |
| |
| 212,14 |
|
| | | | | | | | |
| 253/009-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 228/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 182,99 |
| 182,99 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - | C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 182,99 |
| |
| 182,99 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 259/009-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67,56 |
|
| |
| 1 - OP REF DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
67,56 |
| |
| 67,56 |
|
| |
| 269/009-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 224/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 208,91 |
| 208,91 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - | SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 208,91 |
| |
| 208,91 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 301/008-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 7789/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GRAZIELLI DUARTE SALES ME |
| 05.414.334/0001-25 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 291,80 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM | FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE - Referente ao mes de | agosto/14. |
|
| |
SV |
| |
| 0,1200 |
| |
2.400,00 |
| |
| 291,80 |
|
| |
| 407/009-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 353,03 |
| 353,03 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 353,03 |
| |
| 353,03 |
|
| | | | | | | | |
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| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
2 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 431/014-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 367/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE |
| 60.985.017/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 63,64 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE | TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO |
|
| |
SV |
| |
| 0,0300 |
| |
| 2.500,00 |
| |
| 63,64 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 876/008-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 787/2014 |
| Inexigibilidade |
| TERRA NETWORKS BRASIL S/A |
| 91.088.328/0003-29 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 15,87 |
|
| |
| 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - | SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
15,87 |
| |
| 15,87 |
|
| |
| 1193/009-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 881/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| AILTON DE SOUZA 06931333844 |
| 18.063.221/0001-74 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO | REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. | SOCIAL - Referente ao mês de setembro/14 |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 150,00 |
|
| |
| 1428/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1415/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ |
| 02.173.852/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 3.600,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 3.600,00 |
| |
| 3.600,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1429/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1416/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO |
| 57.739.633/0001-33 |
| J |
| 0,00 |
| 2.400,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.400,00 |
| |
| 2.400,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1912/001-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 310/2014 |
| Convite Obras |
| ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME |
| 14.540.077/0001-69 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.243,04 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - COBERTURA DE TELHADO DO RECINTO EXPOVALE - REF. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CF. SEGUE: 1 - SERVIÇOS DE REFORMA | DE IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 272 - CENTRO - REGISTRO/SP DE | PROPRIEDADE DA SRA HIROKO NAKAMURA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE IMOVEL LOCADO PELA JUSTIÇA | FEDERAL E 2 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO NO RECINTO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE - | EXPOVALE NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - DESENVOLVIMENTO | AGRÁRIO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
2.243,04 |
| |
| 2.243,04 |
|
| |
| 1999/004-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.30.01 |
| 4089/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 41,40 |
|
| |
| 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA | SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA | URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 | ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA | - ASSUNTOS JURIDICOS |
|
| |
UN |
| |
| 6,0000 |
| |
6,90 |
| |
| 41,40 |
|
| |
| 2521/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.01 |
| 2267/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME |
| 11.692.505/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 90,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, | EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
90,00 |
| |
| 90,00 |
|
| |
| 2560/002-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 2319/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 344,38 |
| 344,38 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 344,38 |
| |
| 344,38 |
|
| | | | | | | | |
| 2636/005-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.39.01 |
| 4179/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.550,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE | ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, | S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM | NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E | FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, | PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES - Prestação de serviços | na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova. |
|
| |
% |
| |
| 2,7800 |
| |
558,00 |
| |
| 1.550,00 |
|
| |
| 2637/005-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 4179/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.550,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE | ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, | S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM | NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
|
| |
% |
| |
| 2,7800 |
| |
558,00 |
| |
| 1.550,00 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
3 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
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| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, | PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA - Prestação de serviços | na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova. |
|
|
| 2739/002-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 2402/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA |
| 10.439.001/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 105,00 |
|
| |
| 1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA | EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - | SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 7,0000 |
| |
15,00 |
| |
| 105,00 |
|
| |
| 2743/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.02 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.636,90 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga | horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - | REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE | LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO | OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO | GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, | SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
2.636,91 |
| |
| 2.636,90 |
|
| |
| 2745/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.393,53 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) | profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.196,76 |
| |
| 3.196,76 |
|
| |
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 | (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA | NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO | EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, | E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C | 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 3.196,77 |
| 3.196,77 |
|
| |
| 2746/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14.190,33 |
|
| |
| |
| 3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária | de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- | REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE | LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO | OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO | GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, | SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
2.222,33 |
| |
| 2.222,33 |
|
| |
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 | horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 2.222,32 |
| 2.222,32 |
|
| |
| 2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 | horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 9.745,74 |
| 9.745,68 |
|
| |
| 2748/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.02 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.595,22 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária | de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
1.595,22 |
| |
| 1.595,22 |
|
| |
| 2751/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.158,80 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 | (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, |
|
| |
SV |
| |
| 0,3300 |
| |
3.476,27 |
| |
| 1.158,80 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
4 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
|
| 2752/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.793,71 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE | GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO | OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO | GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, | SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,6700 |
| |
3.476,37 |
| |
| 5.793,71 |
|
| |
| 2753/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.476,26 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, | PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.476,27 |
| |
| 3.476,26 |
|
| |
| 2754/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.476,26 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, | PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.476,27 |
| |
| 3.476,26 |
|
| |
| 2755/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.476,26 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, | PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.476,27 |
| |
| 3.476,26 |
|
| |
| 2756/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.476,26 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, | PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.476,27 |
| |
| 3.476,26 |
|
| |
| 2757/006-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.39.01 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.609,73 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 | (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA | NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
2.869,91 |
| |
| 8.609,73 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
5 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, | E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - | ESPORTES |
|
|
| 2758/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.622,98 |
|
| |
| |
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) | profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA | NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO | EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, | E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C | 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 0,7300 |
| |
3.196,76 |
| |
| 2.344,29 |
|
| |
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados | por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| SV |
| 0,4000 |
| 3.196,73 |
| 1.278,69 |
|
| |
| 3325/007-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.02 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.145,83 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas | semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| |
SV |
| |
| 0,8800 |
| |
3.646,26 |
| |
| 3.190,48 |
|
| |
| 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 | horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO | DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - | COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA | NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO | EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, | E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C | 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| SV |
| 0,9600 |
| 4.120,16 |
| 3.955,35 |
|
| |
| 3328/004-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3525/2013 |
| Pregão Presencial |
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS | LTDA |
|
| 65.035.222/0001-95 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.275,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM | 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS | SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICIPIO - CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A | DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
|
| |
HR |
| |
| 50,0000 |
| |
85,50 |
| |
| 4.275,00 |
|
| |
| 3810/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 2942/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA | INDUSTRI |
|
| 45.552.676/0001-26 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 572,55 |
|
| |
| |
| 11 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
2,70 |
| |
| 2,70 |
|
| 14 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM |
| UN |
| 1,0000 |
| 8,00 |
| 8,00 |
|
| 16 - ALICATE REBITADOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 20,10 |
| 20,10 |
|
| 7 - TESOURA DE CORTE. reta |
| UN |
| 1,0000 |
| 48,00 |
| 48,00 |
|
| 17 - LAMINAS TICO TICO PARA MADEIRA 6DPP |
| CJ |
| 1,0000 |
| 8,00 |
| 8,00 |
|
| 2 - TRENA DE BOLSO - 8M |
| UN |
| 2,0000 |
| 18,00 |
| 36,00 |
|
| 10 - BROCA SDS . plus 18mmx150mmx200mm |
| UN |
| 1,0000 |
| 34,60 |
| 34,60 |
|
| 15 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM |
| UN |
| 1,0000 |
| 10,50 |
| 10,50 |
|
| 6 - BROCA SDS . max 19x540x400mm |
| UN |
| 1,0000 |
| 128,00 |
| 128,00 |
|
| 9 - DISCO DESBASTE METAL |
| UN |
| 4,0000 |
| 5,50 |
| 22,00 |
|
| 18 - LAMINAS TICO TICO PARA METAL 14 DPP - PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SECRET. DE | TRANSITO |
|
| CJ |
| 1,0000 |
| 8,00 |
| 8,00 |
|
| |
| 1 - BROCA SDS . max 18x400 |
| UN |
| 1,0000 |
| 110,00 |
| 110,00 |
|
| 3 - Aquisiçã de: SERROTE. luctador 20' |
| UN |
| 1,0000 |
| 24,00 |
| 24,00 |
|
| 4 - LAMINA DE SERRA RIGIDA. de aço 305mm |
| UN |
| 10,0000 |
| 4,90 |
| 49,00 |
|
| 8 - DISCO CORTE FINO |
| UN |
| 4,0000 |
| 4,80 |
| 19,20 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
6 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 12 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM |
| UN |
| 1,0000 |
| 3,45 |
| 3,45 |
|
| 5 - BATEDOR DE ARGAMASSA 40CM |
| UN |
| 1,0000 |
| 35,00 |
| 35,00 |
|
| 13 - BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM |
| UN |
| 1,0000 |
| 6,00 |
| 6,00 |
|
| 4539/005-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 1955/2014 |
| Pregão Presencial |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO |
| 60.524.550/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 140,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS | OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário | em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua | apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre | 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do | jornal.. |
|
| |
CM/CO |
| |
| 29,3300 |
| |
| 4,80 |
| |
| 140,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 4540/005-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 1955/2014 |
| Pregão Presencial |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO |
| 60.524.550/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 140,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS | OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário | em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua | apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre | 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do | jornal.. - C/C 361-0 CEF |
|
| |
CM/CO |
| |
| 29,3300 |
| |
| 4,80 |
| |
| 140,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 4541/005-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 1955/2014 |
| Pregão Presencial |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO |
| 60.524.550/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 140,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS | OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário | em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua | apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre | 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do | jornal.. |
|
| |
CM/CO |
| |
| 29,3300 |
| |
| 4,80 |
| |
| 140,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 5227/002-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 4317/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| JOAO ANDRE DOMINGUES |
| 13.823.873/0001-46 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.000,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - | PLANEJAMENTO DE OBRAS |
|
| |
MT |
| |
| 40,0000 |
| |
25,00 |
| |
| 1.000,00 |
|
| |
| 5231/002-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 3131/2014 |
| Pregão Presencial |
| C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 58.543.786/0001-73 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 222,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - | SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
|
| |
M2 |
| |
| 1.500,0000 |
| |
0,15 |
| |
| 222,00 |
|
| |
| 5647/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 1478/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ |
| 02.173.852/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 3.400,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - | C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 3.400,00 |
| |
| 3.400,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 5979/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 4945/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.600,00 |
|
| |
| 1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - | UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA | APARECIDA - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 5,0000 |
| |
320,00 |
| |
| 1.600,00 |
|
| |
| 5980/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 4945/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.800,00 |
|
| |
| 1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - | UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA | APARECIDA - GABINETE |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 15,0000 |
| |
320,00 |
| |
| 4.800,00 |
|
| |
| 5986/003-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 451,10 |
|
| |
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO | DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C | 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL- Consumo de agosto/14. |
|
| |
LT |
| |
| 168,7300 |
| |
2,67 |
| |
| 451,10 |
|
| |
| 6121/002-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.467,25 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
|
| |
UNI |
| |
| 3.105,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 2.018,25 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
7 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Corpo de Bombeiros |
|
|
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, | açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. | O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e | em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, | casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão | queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas | condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega | devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. | Local de Entrega: Corpo de Bombeiros - AROMA - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/14 - SERVIÇOS | MUNICIPAIS |
|
| UNI |
| 2.070,0000 |
| 0,70 |
| 1.449,00 |
|
| |
| 6271/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME |
| 18.531.753/0001-99 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.614,40 |
|
| |
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. |
| |
DIÁRI |
| |
| 1,0000 |
| |
896,89 |
| |
| 896,89 |
|
| 2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - ESTRUTURA PARA EVENTO CIRCUITO | CULTURAL PAULISTA. DIA 15/06 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA |
|
| DIÁRI |
| 1,0000 |
| 717,51 |
| 717,51 |
|
| |
| 6334/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 5359/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA |
| 53.401.360/0001-61 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 303,00 |
|
| |
| 1 - FILTRO DE AR |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
26,00 |
| |
| 26,00 |
|
| 2 - KIT REVISAO |
| UN |
| 1,0000 |
| 45,00 |
| 45,00 |
|
| 6 - ELEMENTO FILTRANTE |
| UN |
| 1,0000 |
| 70,00 |
| 70,00 |
|
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL |
| UN |
| 1,0000 |
| 17,00 |
| 17,00 |
|
| 5 - VELA DE IGNIÇAO |
| UN |
| 4,0000 |
| 15,00 |
| 60,00 |
|
| 3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE |
| UN |
| 1,0000 |
| 20,00 |
| 20,00 |
|
| 7 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - REVISÃO DOS 30.000KS DO VEÍCULO STRADA EHE 7194 - | TRANSITO |
|
| JG |
| 1,0000 |
| 65,00 |
| 65,00 |
|
| |
| 6388/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 5359/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA |
| 53.401.360/0001-61 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 108,00 |
|
| |
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7194 - TRANSITO |
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
36,00 |
| |
| 108,00 |
|
| 6478/001-2014 |
| 05.00.15.122.4.4.90.51.01 |
| 121/2014 |
| Convite Obras |
| MAGUETA ENGENHARIA LTDA |
| 13.202.967/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 900,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Padrão de Energia - Contrapartida - Referente a contratação de | empresa para a execução dos serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a | devida autorização da Elektro, no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de | Planejamento Urbano e Obras - Referente a 1ª Medição |
|
| |
% |
| |
| 100,0000 |
| |
9,00 |
| |
| 900,00 |
|
| |
| 6508/002-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 800,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE | 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E | NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS | DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C | 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
% |
| |
| 0,4900 |
| |
1.632,00 |
| |
| 800,00 |
|
| |
| 6563/002-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 5676/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| HIROAKI GONO - M.E. |
| 00.332.661/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 30,00 |
|
| |
| 1 - CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - KOMBI BRZ 2832, | PALIO FSO 9222, SANTANA CDU 1353, FURGÃO OKM, GOL DBA 9415, GOL DBA 2096 E GOL 2099 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - Para os veiculos Gol Placa DBA 2096 E DBA 2099 |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
15,00 |
| |
| 30,00 |
|
| |
| 6902/003-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 5809/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 320,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE | XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE | ASSISTÊNCIA - Ref. ao mes de setembro/2014. |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
160,00 |
| |
| 320,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
8 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 6903/003-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 5807/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 160,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO | TUTELAR - POR 3 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - Ref. ao mes de setembro/2014. |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
160,00 |
| |
| 160,00 |
|
| |
| 7267/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120,00 |
|
| |
| 1 - PASTAS ¨DIVISÃO TESOURARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF-ST - 12¨ - PARA USO DA DIVISÃO | DE TESOURARIA |
|
| |
SV |
| |
| 200,0000 |
| |
0,60 |
| |
| 120,00 |
|
| |
| 7357/001-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.700,00 |
|
| |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO POSTO | DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 15,0000 |
| |
180,00 |
| |
| 2.700,00 |
|
| |
| 7376/002-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6129/2014 |
| Dispensa |
| LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ |
| 50.812.411/0001-50 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 900,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a | contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e | intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| |
SV |
| |
| 0,1700 |
| |
5.400,00 |
| |
| 900,00 |
|
| |
| 7390/009-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 3.574,60 |
| 3.574,60 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - | PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 3.574,60 |
| |
| 3.574,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7390/010-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 184,99 |
| 184,99 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - | PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 184,99 |
| |
| 184,99 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7405/003-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 6302/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 428,49 |
| 428,49 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, | EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 428,49 |
| |
| 428,49 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7710/001-2014 |
| 05.00.15.451.4.4.90.51.01 |
| 5408/2014 |
| Pregão Presencial |
| ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - |
| 02.399.201/0001-39 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12.055,76 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE | ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BAURU S/N, JARDIM SÃO PAULO NESTE | MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONARÁ A "CASA ABRIGO DO MENOR". - CASA ABRIGO DO MENOR - SECRETARIA | MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
|
| |
% |
| |
| 100,0000 |
| |
120,56 |
| |
| 12.055,76 |
|
| |
| 7753/001-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 4179/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.650,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE | ACESSO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - REF. AO 1º T. A. AO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
% |
| |
| 8,3300 |
| |
558,00 |
| |
| 4.650,00 |
|
| |
| 7829/005-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6829/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 3.779,17 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO | PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 3.779,17 |
| |
| 3.779,17 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 8047/001-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 117/2014 |
| Convite Compras e Serviços |
| C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA |
| 17.590.541/0001-10 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 28.500,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE | AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE | REGISTRO. - SEC. MUN. FINANÇAS |
|
| |
SV |
| |
| 0,5000 |
| |
57.000,00 |
| |
| 28.500,00 |
|
| |
| 8725/001-2014 |
| 09.00.18.541.3.3.90.39.01 |
| 2599/2013 |
| Pregão Presencial |
| KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| 03.006.106/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 25.763,50 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO | INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Referente a contratação de empresa de | consultoria para elaborar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de registro, | compreendendo: Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a | considerar as dimensões politica, econômica, ambiental, cultural e social, com controe social e sob a | premissa do desenvolvimento sustentável, em conformidade com o termo de referência (anexo I) do edital. | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. |
|
| |
SV |
| |
| 0,5000 |
| |
51.527,00 |
| |
| 25.763,50 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
9 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 8727/001-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 5616/2013 |
| Pregão Presencial |
| CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME |
| 07.626.776/0001-60 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 160,00 |
|
| |
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de | alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a | ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando | adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao | paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada | e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de | Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
160,00 |
| |
| 160,00 |
|
| |
| 8779/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 452,20 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,5600 |
| |
50,00 |
| |
| 28,00 |
|
| 4 - GABARITO. EIXO TRASEIRO |
| HR |
| 2,9400 |
| 50,00 |
| 147,00 |
|
| 7 - SERVIÇO. CONSERTO PNEU - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA | SECRETARIA, PLACA DBA 2093 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 452,20 - EDUCAÇÃO |
|
| HR |
| 0,4400 |
| 50,00 |
| 22,20 |
|
| |
| 5 - CASTER |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| HR |
| 1,8000 |
| 50,00 |
| 90,00 |
|
| 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,7000 |
| 50,00 |
| 35,00 |
|
| 6 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA |
| HR |
| 1,4000 |
| 50,00 |
| 70,00 |
|
| 8866/007-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 7688/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 1.800,00 |
| 1.800,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.800,00 |
| |
| 1.800,00 |
|
| | | | | | | | |
| 8866/008-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 7688/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 33,08 |
| 33,08 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 33,08 |
| |
| 33,08 |
|
| | | | | | | | |
| 8936/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.30.01 |
| 7759/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 55.844.229/0003-66 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 403,20 |
|
| |
| 1 - PONTALETE DE MADEIRA TRATADA, 9 -12 CM X 3,00 MT - PARA CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL - | BAIRRO VILA NOVA - ESPORTES |
|
| |
UN |
| |
| 70,0000 |
| |
5,76 |
| |
| 403,20 |
|
| |
| 9019/000-2014 |
| 14.00.08.241.3.3.90.39.01 |
| 4076/2014 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.856,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 | poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com | no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA HOLAMBRA NO DIA 12/09/2014 PARA ATENDER OS | IDOSOS PELO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - FUNDO M. DE ASSIST. |
|
| |
KM |
| |
| 600,0000 |
| |
4,76 |
| |
| 2.856,00 |
|
| |
| 9099/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 350,00 |
|
| |
| 1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES |
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| 4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DESTA | SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 350,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| |
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO |
| HR |
| 3,0000 |
| 50,00 |
| 150,00 |
|
| 3 - MÃO DE OBRA |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| 9106/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 4089/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.100,00 |
|
| |
| 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - 2º T.A. 0,4167824395665463% | A ATA DE R.P. - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA |
|
| |
UN |
| |
| 175,0000 |
| |
12,00 |
| |
| 2.100,00 |
|
| |
| 9138/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 50,80 |
|
| |
| 2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
6,75 |
| |
| 13,50 |
|
| 3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA |
| CX |
| 2,0000 |
| 4,45 |
| 8,90 |
|
| 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ |
| CX |
| 1,0000 |
| 14,20 |
| 14,20 |
|
| 6 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ - PARA USO DESTA | SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO |
|
| EMBAL |
| 1,0000 |
| 4,20 |
| 4,20 |
|
| |
| 4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA |
| CX |
| 6,0000 |
| 1,05 |
| 6,30 |
|
| 5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 |
|
| EMBAL |
| 1,0000 |
| 3,70 |
| 3,70 |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
10 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
| 9140/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 470,00 |
|
| |
| 1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA USO DESTA SECRETARIA - | PLANEJAMENTO URBANO |
|
| |
SV |
| |
| 188,0000 |
| |
2,50 |
| |
| 470,00 |
|
| |
| 9142/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 65,20 |
|
| |
| 1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY |
| |
CX |
| |
| 1,0000 |
| |
31,22 |
| |
| 31,22 |
|
| 2 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, | CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO |
|
| KIT |
| 1,0000 |
| 33,98 |
| 33,98 |
|
| |
| 9152/001-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 93/2011 |
| Convite Compras e Serviços |
| EDNEI DIAS PENICHE - ME |
| 04.240.760/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.500,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO 074/2011 - GABINETE DO PREFEITO |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
1.500,00 |
| |
| 1.500,00 |
|
| 9157/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 1052/2014 |
| Pregão Presencial |
| SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |
| 13.656.820/0001-88 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.800,00 |
|
| |
| 1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa | aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. | Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado | individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. - SMTH & NEPHEW - PARA USO | EMTODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 20,0000 |
| |
140,00 |
| |
| 2.800,00 |
|
| |
| 9191/000-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.39.01 |
| 8029/2014 |
| Dispensa |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.520,00 |
|
| |
| 1 - CONTROLE DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO. Pelo periodo de 01 (um) mês, na Casa Lar.- Dispensa | de Licitação nº 055/2014 - Reserva 371 - Contrato nº 154/2014 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E | ADOLES |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
4.520,00 |
| |
| 4.520,00 |
|
| |
| 9193/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.30.01 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 35,40 |
|
| |
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - | ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem | pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo | aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - ATENDER | A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
|
| |
PCTE |
| |
| 20,0000 |
| |
1,77 |
| |
| 35,40 |
|
| |
| 9194/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.30.01 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 32,75 |
|
| |
| 2 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. | produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem | nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O | produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, | constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - | FORONI - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURIDICO |
|
| |
CX |
| |
| 1,0000 |
| |
14,85 |
| |
| 14,85 |
|
| |
| 1 - AGENDA TELEFONICA. capa papelão 697g/m², revestido em papel couchê 120g/m². Folhas internas: papel | offset 120g/m². Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas. |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 8,95 |
| 17,90 |
|
| |
| 9202/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.02 |
| 7175/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 932,42 |
|
| |
| 7 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP |
| |
UN |
| |
| 30,0000 |
| |
1,52 |
| |
| 45,60 |
|
| 4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP |
| KG |
| 30,0000 |
| 1,82 |
| 54,60 |
|
| 1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP |
| UN |
| 20,0000 |
| 4,00 |
| 80,00 |
|
| 5 - ALHO GRANDE - CEAGESP |
| KG |
| 38,0000 |
| 6,49 |
| 246,62 |
|
| 8 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP |
| KG |
| 30,0000 |
| 1,26 |
| 37,80 |
|
| 2 - TANGERINA - CEAGESP |
| KG |
| 42,0000 |
| 2,20 |
| 92,40 |
|
| 6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP |
| KG |
| 30,0000 |
| 1,70 |
| 51,00 |
|
| 3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP |
| KG |
| 40,0000 |
| 1,09 |
| 43,60 |
|
| 9 - OVO DE CODORNA - CEAGESP |
| DZ |
| 30,0000 |
| 3,68 |
| 110,40 |
|
| 10 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP - AQUSIÇÃO DE HORTIRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS | CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
|
| KG |
| 30,0000 |
| 5,68 |
| 170,40 |
|
| |
| 9203/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.02 |
| 145/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME |
| 09.185.811/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.257,10 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
11 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI |
| |
UN |
| |
| 19,0000 |
| |
2,40 |
| |
| 45,60 |
|
| 5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE |
| KG |
| 60,0000 |
| 1,94 |
| 116,40 |
|
| 6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER |
| CX |
| 200,0000 |
| 0,69 |
| 138,00 |
|
| 7 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI |
| PCTE |
| 50,0000 |
| 2,99 |
| 149,50 |
|
| 3 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES |
| CX |
| 50,0000 |
| 3,84 |
| 192,00 |
|
| 8 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS | OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
|
| UN |
| 100,0000 |
| 2,84 |
| 284,00 |
|
| |
| 4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI |
| PCTE |
| 20,0000 |
| 9,49 |
| 189,80 |
|
| 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO |
| UN |
| 20,0000 |
| 7,09 |
| 141,80 |
|
| 9204/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.02 |
| 145/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME |
| 09.185.811/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 232,00 |
|
| |
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS | ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE | ASSISTÊNCIA |
|
| |
PCTE |
| |
| 200,0000 |
| |
1,16 |
| |
| 232,00 |
|
| |
| 9205/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.02 |
| 145/2013 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.747,10 |
|
| |
| 6 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr. - GOLD |
| |
UN |
| |
| 50,0000 |
| |
9,59 |
| |
| 479,50 |
|
| 7 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA | UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
|
| UN |
| 80,0000 |
| 3,37 |
| 269,60 |
|
| |
| 3 - FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON |
| UN |
| 50,0000 |
| 8,32 |
| 416,00 |
|
| 2 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA |
| KG |
| 100,0000 |
| 1,25 |
| 125,00 |
|
| 5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO |
| UN |
| 20,0000 |
| 1,65 |
| 33,00 |
|
| 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO |
| LATA |
| 100,0000 |
| 1,74 |
| 174,00 |
|
| 4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA |
| KG |
| 100,0000 |
| 2,50 |
| 250,00 |
|
| 9206/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.02 |
| 6826/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME |
| 09.185.811/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.050,00 |
|
| |
| 1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL |
| |
KG |
| |
| 30,0000 |
| |
15,90 |
| |
| 477,00 |
|
| 2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO |
| KG |
| 50,0000 |
| 19,10 |
| 955,00 |
|
| 3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUSIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS | CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
|
| KG |
| 60,0000 |
| 10,30 |
| 618,00 |
|
| |
| 9229/000-2014 |
| 09.00.18.541.3.3.90.39.01 |
| 8057/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT |
| 01.269.834/0001-60 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 790,00 |
|
| |
| 1 - REFORMA DE CESTO AÉREO. Reforma geral interna e externa, laminação, conserto de partes quebradas e | trincas, pintura geral interna e externa - MANUTENÇÃO DO CESTO AÉREO DE USO DA SECRETARIA - DES. | AGRÁRIO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
790,00 |
| |
| 790,00 |
|
| |
| 9244/002-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 7/2014 |
| Pregão Presencial |
| JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME |
| 14.872.353/0001-96 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.738,92 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - LOTE | 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES |
|
| |
SV |
| |
| 6,0000 |
| |
289,82 |
| |
| 1.738,92 |
|
| |
| 9251/003-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8140/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO |
| 57.739.633/0001-33 |
| J |
| 0,00 |
| 316,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 316,80 |
| |
| 316,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 9312/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 8183/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| HIROAKI GONO - M.E. |
| 00.332.661/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.200,00 |
|
| |
| 1 - CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em chapa galvanizada medindo 3,00x2,00 - PARA | INSTALAÇÃO NO CRAS - VILA NOVA E BLOCO B - C/C 28.512-9 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
1.600,00 |
| |
| 3.200,00 |
|
| |
| 9324/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8255/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GRAZIELLI DUARTE SALES ME |
| 05.414.334/0001-25 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 240,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de | material - BROTHER DCP 8085 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
240,00 |
| |
| 240,00 |
|
| |
| 9327/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 20/2013 |
| Pregão Presencial |
| TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 64.088.214/0001-44 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 553,00 |
|
| |
| 2 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - | FRASCO - AGIFACIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO |
|
| |
FR |
| |
| 300,0000 |
| |
1,20 |
| |
| 360,00 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
12 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
|
|
| 1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN |
| UN |
| 50,0000 |
| 3,86 |
| 193,00 |
|
| 9328/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 20/2013 |
| Pregão Presencial |
| TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 64.088.214/0001-44 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 542,30 |
|
| |
| 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE | ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. | URBANO |
|
| |
CX |
| |
| 10,0000 |
| |
54,23 |
| |
| 542,30 |
|
| |
| 9329/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 20/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.497,00 |
|
| |
| 1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES | COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO | DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
|
| |
FD |
| |
| 50,0000 |
| |
29,94 |
| |
| 1.497,00 |
|
| |
| 9330/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 24,20 |
|
| |
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA | SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
|
| |
LT |
| |
| 1,0000 |
| |
24,20 |
| |
| 24,20 |
|
| |
| 9332/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 491,01 |
|
| |
| 5 - TAMPA. DO CUBO TRASEIRO |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
6,00 |
| |
| 6,00 |
|
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PALHETA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 60,00 |
| 60,00 |
|
| 3 - RETENTOR |
| UN |
| 2,0000 |
| 20,00 |
| 40,00 |
|
| 4 - RETROVISOR. LE COM REGULAGEM |
| UN |
| 1,0000 |
| 195,00 |
| 195,00 |
|
| 2 - Aquisição: ROLAMENTO |
| UNI |
| 2,0000 |
| 70,00 |
| 140,00 |
|
| 6 - PALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA | SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 50,01 |
| 50,01 |
|
| |
| 9333/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.308,93 |
|
| |
| 1 - AQUISIÇÃO DE VELA |
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
22,00 |
| |
| 88,00 |
|
| 2 - AQUISIÇÃO: CABO. DE VELA |
| UN |
| 1,0000 |
| 137,50 |
| 137,50 |
|
| 7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, | DESTA SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 122,71 |
| 245,41 |
|
| |
| 3 - BOBINA. DE IGNIÇÃO |
| UN |
| 1,0000 |
| 132,00 |
| 132,00 |
|
| 4 - BANDEJA DIANTEIRA DIREITA |
| UN |
| 1,0000 |
| 182,00 |
| 182,00 |
|
| 5 - BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA |
| UN |
| 1,0000 |
| 182,00 |
| 182,00 |
|
| 6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO |
| UN |
| 2,0000 |
| 171,01 |
| 342,02 |
|
| 9413/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 6826/2013 |
| Pregão Presencial |
| AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP |
| 14.947.509/0001-50 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 787,20 |
|
| |
| 2 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS |
| |
KG |
| |
| 10,0000 |
| |
19,00 |
| |
| 190,00 |
|
| 1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA |
| KG |
| 10,0000 |
| 14,20 |
| 142,00 |
|
| 3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR |
| KG |
| 20,0000 |
| 4,80 |
| 96,00 |
|
| 4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA | UTILIZAÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ACOMPANHADO PELA | EQUIPE EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - C/C 28.287-1 B.B. - F.M.ASSIT. | SOCIAL |
|
| KG |
| 40,0000 |
| 8,98 |
| 359,20 |
|
| |
| 9636/001-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.39.01 |
| 7/2014 |
| Pregão Presencial |
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE | EVENTOS |
|
| 13.427.736/0001-92 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.251,32 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 8 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: | SUB-14 FEMININO. |
|
| |
SV |
| |
| 4,0000 |
| |
95,19 |
| |
| 380,76 |
|
| |
| 12 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: | SUB-16 FEMININO. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 127,52 |
| 127,52 |
|
| |
| 15 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: | SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. |
|
| DIA |
| 1,0000 |
| 562,18 |
| 562,18 |
|
| |
| 16 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: | SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. |
|
| DIA |
| 1,0000 |
| 556,79 |
| 556,79 |
|
| |
| 17 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: |
|
| DIA |
| 1,0000 |
| 3.412,61 |
| 3.412,61 |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
13 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - 15º JOGOS ESCOLARES DA | SEMANA DA PATRIA - ESPORTES |
|
|
| 2 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: | SUB-14 FEMININO. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 118,54 |
| 118,54 |
|
| |
| 6 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: | SUB-10 FEMININO. |
|
| SV |
| 5,0000 |
| 86,21 |
| 431,05 |
|
| |
| 13 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: | SUB-16 MASCULINO. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 127,52 |
| 127,52 |
|
| |
| 10 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: | SUB-16 FEMININO. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 107,77 |
| 107,77 |
|
| |
| 1 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: | SUB-14 MASCULINO. |
|
| SV |
| 2,0000 |
| 113,16 |
| 226,32 |
|
| |
| 9 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: | SUB-14 MASCULINO. |
|
| SV |
| 6,0000 |
| 98,79 |
| 592,74 |
|
| |
| 3 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: | SUB-14 MASCULINO. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 118,54 |
| 118,54 |
|
| |
| 4 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: | SUB-16 FEMININO. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 131,12 |
| 131,12 |
|
| |
| 5 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: | SUB-16 MASCULINO. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 131,12 |
| 131,12 |
|
| |
| 7 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: | SUB-10 MASCULINO. |
|
| SV |
| 5,0000 |
| 86,21 |
| 431,05 |
|
| |
| 11 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: | SUB-16 MASCULINO. |
|
| SV |
| 3,0000 |
| 116,75 |
| 350,25 |
|
| |
| 14 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - | CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. |
|
| DIA |
| 1,0000 |
| 445,44 |
| 445,44 |
|
| |
| 9877/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 20/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 57,16 |
|
| |
| 2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFOR |
| |
FR |
| |
| 5,0000 |
| |
6,00 |
| |
| 30,00 |
|
| 3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - PARA USO DO CRAM E | CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE |
|
| FR |
| 10,0000 |
| 1,70 |
| 17,00 |
|
| |
| 1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON |
| UN |
| 2,0000 |
| 5,08 |
| 10,16 |
|
| 9985/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 5858/2014 |
| Pregão Presencial |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.015,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 17,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 2.550,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S II, II E IV, PSF ALAY CORRÊA, AGROCHA, | CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL E ARAPONGAL OESTE, SERROTE, | CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, XANGRILÁ E FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C | 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| SV |
| 17,0000 |
| 145,00 |
| 2.465,00 |
|
| |
| 9999/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 5791/2013 |
| Pregão Eletrônico |
| MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME |
| 12.976.044/0001-30 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.080,00 |
|
| |
| 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - | CH562HB |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
54,00 |
| |
| 270,00 |
|
| |
| 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - | CH561HB - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA | SECRETARIA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
|
| UN |
| 15,0000 |
| 54,00 |
| 810,00 |
|
| |
| 10025/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO INTERCLIMA |
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 75,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO -VOLKS WAGEN 13.180 - PLACA DBA 9465 COM DESCONTO DO | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 1,0000 |
| 75,00 |
| 75,00 |
|
| |
| 10026/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MOLA E ESPIGÃO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM | DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 2,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 150,00 |
|
| |
| 10027/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 225,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO. DE INSTALAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 COM | DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 225,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 2,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 150,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. CAPA LANTERNA TRASEIRA |
| HR |
| 1,0000 |
| 75,00 |
| 75,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
14 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10028/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM DESCONTO DO | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 75,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA |
| HR |
| 1,0000 |
| 75,00 |
| 75,00 |
|
| 10030/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 600,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. INJETAR 04 ROSCA CAPA EMBREAGEM |
| |
HR |
| |
| 4,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 300,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAMBIO E EMBREAGEM - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 COM | DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 600,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 4,0000 |
| 75,00 |
| 300,00 |
|
| |
| 10031/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO - FORD CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 COM DESCONTO DO | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 75,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA |
| HR |
| 1,0000 |
| 75,00 |
| 75,00 |
|
| 10039/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.661,71 |
|
| |
| 2 - BICO INJETOR |
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
562,60 |
| |
| 2.250,41 |
|
| 3 - Aquisição de: BOMBA. PALHETAS |
| UN |
| 1,0000 |
| 293,32 |
| 293,32 |
|
| 4 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA BOMBA INJETORA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 44,15 |
| 44,15 |
|
| 10 - GRAMPOS. DE MOLA |
| PÇ |
| 4,0000 |
| 44,15 |
| 176,58 |
|
| 6 - REPARO. DA BOMBA INJETORA SUPERIOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 178,54 |
| 178,54 |
|
| 5 - Aquisiçao de: REPARO. SECUNDARIO |
| UN |
| 1,0000 |
| 49,05 |
| 49,05 |
|
| 1 - REPARO DA BOMBA INJETORA |
| UN |
| 2,0000 |
| 89,27 |
| 178,54 |
|
| 7 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 343,35 |
| 343,35 |
|
| 8 - 2ª MOLA DO FEIXE |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 274,68 |
| 274,68 |
|
| 9 - Aquisição de: ESPIGAO |
| UN |
| 2,0000 |
| 24,53 |
| 49,05 |
|
| 11 - Aquisição de: CHAPA. DE ALUMINIO LADO DIREITO |
| UN |
| 1,0000 |
| 343,35 |
| 343,35 |
|
| 12 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - CONFORME | CONTRATO ESTABELECIDO 1,90% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 4.661,71 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 480,69 |
| 480,69 |
|
| |
| 10040/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 32,24 |
|
| |
| 1 - FILTRO DO INTERCLIMA - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO | 2,30% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 32,24 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
32,24 |
| |
| 32,24 |
|
| |
| 10041/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 245,23 |
|
| |
| 2 - Aquisição de: ESPIGAO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO | 2,30% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 245,23 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
30,29 |
| |
| 30,29 |
|
| |
| 1 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 214,94 |
| 214,94 |
|
| 10042/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 32,34 |
|
| |
| 1 - FILTRO DO INTERCLIMA - FORD CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% | VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 32,34 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
32,34 |
| |
| 32,34 |
|
| |
| 10045/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 159,54 |
|
| |
| 1 - ROSCA. POSTIÇA 14 MM |
| |
PÇ |
| |
| 4,0000 |
| |
25,19 |
| |
| 100,74 |
|
| 2 - Aquisiçao de: PARAFUSO |
| UN |
| 4,0000 |
| 14,21 |
| 56,84 |
|
| 3 - ARRUELA DE PRESSAO - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR | FINAL DO EMPENHO R$ 159,54 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 0,49 |
| 1,96 |
|
| |
| 10046/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 32,34 |
|
| |
| 1 - FILTRO DO INTERCLIMA - VOLKS WAGEM 13.180 - PLACA DBA 9465 COM DESCONTO DO CONTRATO | 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 32,34 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
32,34 |
| |
| 32,34 |
|
| |
| 10057/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 761,95 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
15 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 3 - Aquisição CAPA. TERMINAL DO FIO |
| |
UNI |
| |
| 5,0000 |
| |
2,16 |
| |
| 10,78 |
|
| 1 - Aquisiçao de:ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO |
| UN |
| 4,0000 |
| 131,81 |
| 527,24 |
|
| 4 - TERMINAL DE ENCAIXE |
| UN |
| 5,0000 |
| 2,45 |
| 12,25 |
|
| 2 - LAMPADA 12V |
| UN |
| 3,0000 |
| 7,84 |
| 23,52 |
|
| 5 - Aquisição de CAPA. DA LANTERNA TRASEIRA |
| UNI |
| 1,0000 |
| 107,80 |
| 107,80 |
|
| 6 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 COM DESCONTO DO | CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 761,95 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 80,36 |
| 80,36 |
|
| |
| 10107/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA |
| 53.960.860/0001-33 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 945,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 3 inserções diárias no período do dia 01 ao dia 09 de setembro 2014 - CONVITE | PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS |
|
| |
SV |
| |
| 27,0000 |
| |
35,00 |
| |
| 945,00 |
|
| |
| 10110/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 275,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT | PALIO - PLACA BVZ 6463 - DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESEV. SOCIAL E ECON. - VALOR TOTAL | COM DESCONTO R$ 275,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| |
HR |
| |
| 5,5000 |
| |
50,00 |
| |
| 275,00 |
|
| |
| 10111/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 272,44 |
|
| |
| 1 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO - | PLACA BVZ 6463 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 272,44 - ASSISTÊNCIA |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
272,44 |
| |
| 272,44 |
|
| |
| 10112/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA - | PLACA CDV 1353 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| |
HR |
| |
| 3,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 150,00 |
|
| |
| 10113/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 220,50 |
|
| |
| 1 - LAMPADA DA LANTERNA |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
9,80 |
| |
| 19,60 |
|
| 3 - REPARO. DA MAQUINA DE LEVANTAR VIDRO ELÉTRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO | DO VEÍCULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM | DESCONTO R$ 220,50 - ASSISTÊNCIA |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 142,10 |
| 142,10 |
|
| |
| 2 - LAMPADA. FAROL |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 29,40 |
| 58,80 |
|
| 10114/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 220,00 |
|
| |
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 40,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA | EHE 7174 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 220,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| 1 - MONTAGEM PNEU |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 10115/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 675,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR |
| |
HR |
| |
| 2,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 150,00 |
|
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO AGUA |
| HR |
| 2,0000 |
| 75,00 |
| 150,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 CONFORME CONTRATO | ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R$ 675,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 5,0000 |
| 75,00 |
| 375,00 |
|
| |
| 10116/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 93,10 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: ANEL. DO TUBO DE LIGAÇÃO |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
14,70 |
| |
| 29,40 |
|
| 4 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM | DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 93,10 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 19,60 |
| 19,60 |
|
| |
| 2 - RETENTOR RODA TRASEIRA |
| UN |
| 1,0000 |
| 29,40 |
| 29,40 |
|
| 3 - TRAVA ARANHA |
| UN |
| 1,0000 |
| 14,70 |
| 14,70 |
|
| 10117/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 825,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO |
| |
HR |
| |
| 9,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 675,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARABARRO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO |
|
| HR |
| 2,0000 |
| 75,00 |
| 150,00 |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
16 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R$ 825,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
|
| 10118/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.420,60 |
|
| |
| 2 - Aquisição CAPA |
| |
UNI |
| |
| 2,0000 |
| |
313,60 |
| |
| 627,20 |
|
| 3 - PARABARRO. TRASEIRO |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 83,30 |
| 166,60 |
|
| 1 - CONJUNTO SINCRONIZADOþÿ. 2/3 |
| UN |
| 1,0000 |
| 1.156,40 |
| 1.156,40 |
|
| 5 - SINCRONIZADOR. 4ª - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM | DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 2.420,60 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UNI |
| 1,0000 |
| 431,20 |
| 431,20 |
|
| |
| 4 - COLA SILICONE |
| UN |
| 1,0000 |
| 39,20 |
| 39,20 |
|
| 10119/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 78,40 |
|
| |
| 1 - FAIXA REFLETIVA. PARA CHOQUE - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO | ESTABELECIDO COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 78,40 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
78,40 |
| |
| 78,40 |
|
| |
| 10120/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 17,64 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: OLEO. CAMBIO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO | COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 17,64 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
LT |
| |
| 1,0000 |
| |
17,64 |
| |
| 17,64 |
|
| |
| 10134/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8721/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA |
| 00.825.508/0001-29 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 315,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇAO. 3 colunasx15cm, colorido - PUBLICAÇÃO DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA | PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
315,00 |
| |
| 315,00 |
|
| |
| 10135/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.108,80 |
|
| |
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA | FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 24,0000 |
| |
46,20 |
| |
| 1.108,80 |
|
| |
| 10174/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 8693/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.250,00 |
|
| |
| 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO DA SECRETARIA - IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 PARA 25.000K - | ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
250,00 |
| |
| 1.250,00 |
|
| |
| 10175/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 8693/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 700,00 |
|
| |
| 1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA USO DA SECRETARIA - PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 | PARA 80.000K - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
700,00 |
| |
| 700,00 |
|
| |
| 10183/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 8714/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L |
| 04.477.095/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 79,30 |
|
| |
| 2 - MOUSE PS2 |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
14,90 |
| |
| 29,80 |
|
| 1 - TECLADO PS2 |
| UN |
| 1,0000 |
| 23,50 |
| 23,50 |
|
| 3 - MOUSE OPTICO - USB - PARA TROCA NOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
| UN |
| 2,0000 |
| 13,00 |
| 26,00 |
|
| 10184/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 20/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.015,00 |
|
| |
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - | MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
FD |
| |
| 35,0000 |
| |
29,00 |
| |
| 1.015,00 |
|
| |
| 10188/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.200,00 |
|
| |
| 4 - SERVIÇO DE TROCA. DA CHAPA E RECUPERAR LADO DIREITO |
| |
HR |
| |
| 6,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 450,00 |
|
| 10 - SERVIÇO TROCA MOLAS. E GRAMPOS - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - VALOR FINAL R$ | 4.200,00 COM DESCONTO DE 50% CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 4,0000 |
| 75,00 |
| 300,00 |
|
| |
| 7 - FRISO LATERAL. DE FUNILARIA - COLOCAR |
| HR |
| 10,0000 |
| 75,00 |
| 750,00 |
|
| 8 - SERVIÇO PINTURA. DA PARTE PRETA |
| HR |
| 4,0000 |
| 75,00 |
| 300,00 |
|
| 5 - SERVIÇO. DE PINTURA DO LADO DIREITO |
| HR |
| 6,0000 |
| 75,00 |
| 450,00 |
|
| 6 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E PINTURA DE PEÇAS |
| HR |
| 6,0000 |
| 75,00 |
| 450,00 |
|
| 1 - SERVIÇO TESTAR. E REGULAR BOMBA INJETORA |
| HR |
| 6,0000 |
| 75,00 |
| 450,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE TESTAR E TROCAR OS BICOS. INJETOR |
| HR |
| 5,0000 |
| 75,00 |
| 375,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA |
| HR |
| 4,0000 |
| 75,00 |
| 300,00 |
|
| 9 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE. TRASEIRO |
| HR |
| 5,0000 |
| 75,00 |
| 375,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
17 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10248/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.490,91 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 | AS 18). - PARA EVENTO V COPA DE MUAY THAI E MMA, NO GINÁSIO MARIO COVAS, DIA 13 DE SETEMBRO | - A PARTIR DAS 07:00 HS - ESPORTES |
|
| |
SV |
| |
| 31,0000 |
| |
112,61 |
| |
| 3.490,91 |
|
| |
| 10253/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA | - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
|
| |
HR |
| |
| 2,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 120,00 |
|
| |
| 10292/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 8899/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD |
| 46.849.303/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 765,00 |
|
| |
| 1 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS COM MEIO STUART ESTERIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES | DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO | 19/2014 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 500,0000 |
| |
1,53 |
| |
| 765,00 |
|
| |
| 10333/000-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.30.01 |
| 8910/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. |
| 55.844.229/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 222,60 |
|
| |
| 1 - CHUVEIRO ELETRICO - MATERIAL ELETRICO - F.M.DIR. DA CRIANÇA E ADOLES |
| |
UN |
| |
| 6,0000 |
| |
37,10 |
| |
| 222,60 |
|
| 10373/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8823/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO | R |
|
| 44.302.412/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 750,00 |
|
| |
| |
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONÁRIOS - | ROBERTO FRANCELIN DA SILVA, ROBERTO COSTA CUNHA E JOSÉ BOJCZUK - NOS DIAS 22,23 E 24 DE | SETEMBRO - 18H30 ÀS 22H30 - SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - GABINETE DO | PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
250,00 |
| |
| 750,00 |
|
| |
| 10374/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 4076/2014 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.602,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO | RIBEIRA - REVELANDO SP/CAPITAL - DIA 12/09/2014 - CULTURA |
|
| |
KM |
| |
| 450,0000 |
| |
3,56 |
| |
| 1.602,00 |
|
| |
| 10375/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 8821/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO | R |
|
| 44.302.412/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 750,00 |
|
| |
| |
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONARIOS: ADRIANA | TIEMI AOKI, MARIANE POLITANI DE A. RUA E MARYLAINE DE B. M. CUGLR - NOS DIAS 22,23 E 24 DE | SETEMBRO DAS 18H30 ÀS 22H30 NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - PLANEJ. | URBANO |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
250,00 |
| |
| 750,00 |
|
| |
| 10453/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 9076/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO |
| 047.324.228-10 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -50,35 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO | BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO | DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES | PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo | ref. Período 01/01/2014 à 31/03/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
50,35 |
| |
| 50,35 |
|
| |
| 10454/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 9077/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS |
| 346.049.768-80 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -2.448,42 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO | BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO | DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES | PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo | ref. Período 01/10/2013 à 30/06/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.448,42 |
| |
| 2.448,42 |
|
| |
| 10482/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 5208/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP. |
| 14.938.165/0001-13 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.531,49 |
|
| |
| 12 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, | medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. | Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO | TRANSPAREN |
|
| |
UN |
| |
| 65,0000 |
| |
14,00 |
| |
| 910,00 |
|
| |
| 2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, | cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em | não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem | sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas | camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce | rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração | disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
|
| PAR |
| 58,0000 |
| 72,17 |
| 4.185,86 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
18 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - | BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
|
|
| 6 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, | forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte | frontal, metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em | velcro, utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. | Atender a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO |
|
| PAR |
| 6,0000 |
| 39,50 |
| 237,00 |
|
| |
| 1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, | dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na | correia da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, | localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há | passante plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao | MET. - DEGOMASTER - CINTO PARAQUEDISTA |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 57,00 |
| 285,00 |
|
| |
| 3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, | cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em | não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem | sintética sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve | compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado | direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico | lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado | junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO | 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO |
|
| PAR |
| 21,0000 |
| 50,33 |
| 1.056,93 |
|
| |
| 7 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro | em raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, | modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou- | 5mm. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA |
|
| PAR |
| 47,0000 |
| 18,70 |
| 878,90 |
|
| |
| 5 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração | disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em | policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para | maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: | ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS | PTO |
|
| PAR |
| 5,0000 |
| 38,50 |
| 192,50 |
|
| |
| 8 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com | revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, | fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis | de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. | Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP | VULCANIZADA |
|
| PAR |
| 98,0000 |
| 10,50 |
| 1.029,00 |
|
| |
| 10 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone | material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado | a serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui | peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação | NRRfs 16. Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante | possui certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS |
|
| UN |
| 50,0000 |
| 4,00 |
| 200,00 |
|
| |
| 9 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, | confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do | punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente | Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e | certificado de aprovação do MTE. - DANNY - LUVA LONGATEX |
|
| PAR |
| 10,0000 |
| 11,50 |
| 115,00 |
|
| |
| 4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração | disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número | 40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado | com massa nitrílica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante | possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA | MODELO ATLANTIS PTO SOLA |
|
| PAR |
| 10,0000 |
| 27,50 |
| 275,00 |
|
| |
| 11 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos | estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de | espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente | seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste | com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua | higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com | risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE | APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426 |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 23,15 |
| 46,30 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
19 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 13 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação | e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu | formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O | produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. | 87.1/2003. - STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, | AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 15,0000 |
| 8,00 |
| 120,00 |
|
| |
| 10483/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 5208/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP. |
| 14.938.165/0001-13 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 430,00 |
|
| |
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta | UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado | em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 | ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de | aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS 30 POTE 4 KG COM DOSADOR - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, | AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
430,00 |
| |
| 430,00 |
|
| |
| 10504/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.30.01 |
| 9092/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L |
| 04.477.095/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 700,00 |
|
| |
| 2 - PLACA MÃE |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
209,00 |
| |
| 209,00 |
|
| 3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA ATENDER A SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DE | COMPUTADOR - JURÍDICO |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 118,00 |
| 236,00 |
|
| |
| 1 - PROCESSADOR INTEL |
| UN |
| 1,0000 |
| 255,00 |
| 255,00 |
|
| 10506/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 9137/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME |
| 05.548.940/0001-33 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.300,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL - 1,5X1 - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS | - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
2.300,00 |
| |
| 2.300,00 |
|
| |
| 10507/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 9115/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.900,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE | TELEVISÃO - TORRE DA CIDADE DE REGISTRO/SP - CULTURA, LAZER E TUR. |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.900,00 |
| |
| 3.900,00 |
|
| |
| 10511/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 303,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA |
| |
HR |
| |
| 3,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 150,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,7000 |
| 50,00 |
| 35,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| HR |
| 1,8000 |
| 50,00 |
| 90,00 |
|
| 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA | SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJAMENO URBANO E OBRAS |
|
| HR |
| 0,5600 |
| 50,00 |
| 28,00 |
|
| |
| 10512/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 407,29 |
|
| |
| 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
294,00 |
| |
| 294,00 |
|
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 24,50 |
| 49,00 |
|
| 3 - COLA DE SILICONE |
| UN |
| 1,0000 |
| 34,30 |
| 34,30 |
|
| 4 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - DESCONTO DO CONTRATO 2% | VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 407,29 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 29,99 |
| 29,99 |
|
| |
| 10514/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 235,20 |
|
| |
| 1 - VIDRO LATERAL . DA PORTA LADO DIREITO |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
127,40 |
| |
| 127,40 |
|
| 2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA PORTA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 44,10 |
| 44,10 |
|
| 3 - REPARO. DA MAQUINA LEVANTA VIDRO - GM CORSA - PLACA DBA 2067 - DESCONTO DO CONTRATO | 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 235,20 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 63,70 |
| 63,70 |
|
| |
| 10515/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 75,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - DESCONTO DO | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 75,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 75,00 |
|
| |
| 10518/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 80,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. NA PORTA - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA DBA 2067 - DESCONTO DO | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 80,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
20 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10630/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 9212/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - TALOES "REQUISIÇAO DE MATERIAL¨- BLOCO. Impresso na cor preta, 2ª vias, 1ª via papel sulfite - | 56g/m (1x0) - 2ª via em papel jornal (1x0) , fiinal 15x16cm. Acabamento refilado, com 1 picote, grampeado, | colado, numerado com 1 numerador incluindo arte final - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
|
| |
SV |
| |
| 20,0000 |
| |
6,00 |
| |
| 120,00 |
|
| |
| 10633/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 862,40 |
|
| |
| 1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
78,40 |
| |
| 78,40 |
|
| 3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO |
| UN |
| 1,0000 |
| 78,40 |
| 78,40 |
|
| 4 - COXIM. COMROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA | SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 117,60 |
| 235,20 |
|
| |
| 2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO |
| UN |
| 2,0000 |
| 235,20 |
| 470,40 |
|
| 10634/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 430,00 |
|
| |
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA | SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| HR |
| 5,6000 |
| 50,00 |
| 280,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,6000 |
| 50,00 |
| 30,00 |
|
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 10635/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 250,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 | DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| |
HR |
| |
| 5,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 250,00 |
|
| |
| 10661/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 921,38 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO REPRESA PARA REGISTRO - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO S10 | PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM | DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 921,38 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
KM |
| |
| 300,0000 |
| |
3,07 |
| |
| 921,38 |
|
| |
| 10662/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.210,07 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE CURITIBA PARA REGISTRO- GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇO DE GUINCHO | NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA | MUNICIPAL DE SÚDE. COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 1.210,07 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
KM |
| |
| 394,0000 |
| |
3,07 |
| |
| 1.210,07 |
|
| |
| 10663/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 184,28 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA J. VALERI - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO DOBLO | PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE. COM | DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 184,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
KM |
| |
| 60,0000 |
| |
3,07 |
| |
| 184,28 |
|
| |
| 10695/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 600,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. TURBINA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE | APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL | DE R$ 600,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 12,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 600,00 |
|
| |
| 10696/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 350,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS | REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE | SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 350,00 - | C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 7,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 350,00 |
|
| |
| 10697/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 320,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - Serviços no veículo s 10 placa CMW 1240 do setor de apoio às | referências para atendimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da família | da Secretaria M. de Saúde. Com desconto de 50% num total de R$ 320,00 – C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 6,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 320,00 |
|
| |
| 10698/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 500,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. ALTA PRESSÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE | APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
|
| |
HR |
| |
| 10,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 500,00 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
21 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL | DE R$ 500,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
|
| 10701/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.210,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 40,00 |
|
| 4 - ALINHAMENTO |
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| 1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA |
| HR |
| 5,0000 |
| 50,00 |
| 250,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. E REVISÃO |
| HR |
| 7,0000 |
| 50,00 |
| 350,00 |
|
| 3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR |
| HR |
| 7,4000 |
| 50,00 |
| 370,00 |
|
| 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE | APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL | DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| HR |
| 2,4000 |
| 50,00 |
| 120,00 |
|
| |
| 10704/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.210,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETIFICA DO VOLANTE |
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| 2 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM |
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| 3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO |
| HR |
| 5,0000 |
| 50,00 |
| 250,00 |
|
| 5 - ALINHAMENTO |
| HR |
| 1,0000 |
| 50,00 |
| 50,00 |
|
| 6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM |
| HR |
| 9,0000 |
| 50,00 |
| 450,00 |
|
| 7 - SERVIÇO DE REVISÃO. PARTE ELETRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR | DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL | DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| HR |
| 5,2000 |
| 50,00 |
| 260,00 |
|
| |
| 10705/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.650,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO |
| |
HR |
| |
| 5,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 250,00 |
|
| 2 - MÃO DE OBRA. CABEÇOTE E MOTOR |
| HR |
| 26,0000 |
| 50,00 |
| 1.300,00 |
|
| 5 - ALINHAMENTO |
| HR |
| 1,4000 |
| 50,00 |
| 70,00 |
|
| 1 - MONTAGEM PNEU. S |
| HR |
| 11,8000 |
| 50,00 |
| 590,00 |
|
| 3 - MÃO DE OBRA. FREIO |
| HR |
| 8,0000 |
| 50,00 |
| 400,00 |
|
| 6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 | DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 2.650,00 - C/C 363-6 CEF - | SAÚDE |
|
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| |
| 10708/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.136,80 |
|
| |
| 1 - PNEU 175/70/14 |
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
274,40 |
| |
| 1.097,60 |
|
| 2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - | PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 9,80 |
| 39,20 |
|
| |
| 10714/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 9301/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| STREET FERRAMENTAS LTDA -ME |
| 02.652.810/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 32,20 |
|
| |
| 1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| |
UN |
| |
| 7,0000 |
| |
4,60 |
| |
| 32,20 |
|
| 10715/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 9301/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| STREET FERRAMENTAS LTDA -ME |
| 02.652.810/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 117,40 |
|
| |
| 3 - CINTO ELEVAÇÃO CARGA 3X2T - VERDE |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
73,10 |
| |
| 73,10 |
|
| 5 - CADEADO 20MM - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| UN |
| 1,0000 |
| 9,70 |
| 9,70 |
|
| 2 - CADEADO 30MM |
| UN |
| 2,0000 |
| 13,20 |
| 26,40 |
|
| 1 - LUVA NBR T-8 G |
| PAR |
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| 4 - MASCARA PFF 1 SEM VALVULA |
| UN |
| 1,0000 |
| 1,50 |
| 1,50 |
|
| 10716/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 9301/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| STREET FERRAMENTAS LTDA -ME |
| 02.652.810/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 703,35 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
22 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 2 - SUPORTE SERRA COPO A-2 |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
24,50 |
| |
| 24,50 |
|
| 10 - CHAVE DE FENDA 1/4X6 |
| UN |
| 1,0000 |
| 6,80 |
| 6,80 |
|
| 12 - ALICATE BOMBA D AGUA |
| UN |
| 1,0000 |
| 31,90 |
| 31,90 |
|
| 3 - CHAVE DE GRIFFO 12" |
| UN |
| 1,0000 |
| 76,00 |
| 76,00 |
|
| 6 - PÁ DE OLARIA COM CABO |
| UN |
| 1,0000 |
| 33,80 |
| 33,80 |
|
| 8 - ALICATE ANEIS 7" - EXTERNO RETO |
| UN |
| 2,0000 |
| 18,50 |
| 37,00 |
|
| 17 - ALICATE UNIVERSAL 8 |
| UN |
| 1,0000 |
| 20,50 |
| 20,50 |
|
| 18 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 |
| UN |
| 1,0000 |
| 16,70 |
| 16,70 |
|
| 4 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550 |
| UN |
| 1,0000 |
| 68,50 |
| 68,50 |
|
| 11 - CHAVE PHILLIPS 1/4X06 |
| UN |
| 1,0000 |
| 8,20 |
| 8,20 |
|
| 22 - MARTELO CARPINTEIRO |
| UN |
| 1,0000 |
| 41,05 |
| 41,05 |
|
| 1 - SERRA COPO AR 64MM |
| UN |
| 1,0000 |
| 30,10 |
| 30,10 |
|
| 7 - ALICATE REBITADOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 91,20 |
| 91,20 |
|
| 9 - ARCO SERRA MADEIRA 24" |
| UN |
| 1,0000 |
| 20,40 |
| 20,40 |
|
| 19 - ALICATE BICO RETO 6" |
| UN |
| 1,0000 |
| 15,55 |
| 15,55 |
|
| 21 - CHAVE PHILLIPS 3/16X06 |
| UN |
| 1,0000 |
| 6,40 |
| 6,40 |
|
| 5 - DISCO DE CORTE 12X5/8 302 |
| UN |
| 3,0000 |
| 15,60 |
| 46,80 |
|
| 16 - TORQUE PARA ARMADOR 12 |
| UNI |
| 1,0000 |
| 18,50 |
| 18,50 |
|
| 20 - CHAVE DE FENDA 3/16X6 |
| UN |
| 1,0000 |
| 5,65 |
| 5,65 |
|
| 23 - TRENA - 8MT - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| UN |
| 1,0000 |
| 22,20 |
| 22,20 |
|
| 13 - CHAVE GRIFO N° 14 |
| UN |
| 1,0000 |
| 31,00 |
| 31,00 |
|
| 14 - SERRA - 18 DENTES |
| UN |
| 1,0000 |
| 5,00 |
| 5,00 |
|
| 15 - CAIXA DE FERRAMENTA - BAU 650 |
| UN |
| 1,0000 |
| 45,60 |
| 45,60 |
|
| 10717/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 9301/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| STREET FERRAMENTAS LTDA -ME |
| 02.652.810/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 305,75 |
|
| |
| 2 - ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
0,15 |
| |
| 0,30 |
|
| 9 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X30 AÇO |
| UN |
| 10,0000 |
| 0,26 |
| 2,60 |
|
| 12 - CORDA - COLOR 04 |
| MT |
| 3,0000 |
| 0,32 |
| 0,96 |
|
| 14 - PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2.3/4 |
| UN |
| 2,0000 |
| 0,85 |
| 1,70 |
|
| 17 - CAVADEIRA |
| UN |
| 1,0000 |
| 46,00 |
| 46,00 |
|
| 1 - PARAFUSO SEXTAVADO 14X35 AÇO |
| UN |
| 2,0000 |
| 1,80 |
| 3,60 |
|
| 5 - PORCA 10 MA ZIN |
| UN |
| 10,0000 |
| 0,20 |
| 2,00 |
|
| 11 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 10X25 AÇO |
| UN |
| 10,0000 |
| 0,50 |
| 5,00 |
|
| 18 - GANCHO CABO AÇO 1,5T |
| UN |
| 2,0000 |
| 35,00 |
| 70,00 |
|
| 10 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X16 AÇO |
| UN |
| 10,0000 |
| 0,20 |
| 2,00 |
|
| 21 - VEDA ROSCA 18X50 |
| UN |
| 1,0000 |
| 8,00 |
| 8,00 |
|
| 7 - PORCA 08 MA ZIN |
| UN |
| 30,0000 |
| 0,10 |
| 3,00 |
|
| 16 - ALAVANCA DE AÇO 1,5 REDONDA |
| UN |
| 1,0000 |
| 82,60 |
| 82,60 |
|
| 6 - ARRUELA LISA 5/16" |
| UN |
| 50,0000 |
| 0,06 |
| 3,00 |
|
| 8 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X70 AÇO |
| UN |
| 10,0000 |
| 0,50 |
| 5,00 |
|
| 15 - PORCA 3/8 NC ZIN |
| UN |
| 4,0000 |
| 0,14 |
| 0,56 |
|
| 20 - BROXA REGULAR |
| UN |
| 13,0000 |
| 3,30 |
| 42,90 |
|
| 3 - ARRUELA LISA 14 |
| UN |
| 2,0000 |
| 0,17 |
| 0,34 |
|
| 4 - ARRUELA LISA 3/8 |
| UN |
| 14,0000 |
| 0,16 |
| 2,24 |
|
| 13 - CORREIA A-30 |
| UN |
| 3,0000 |
| 4,85 |
| 14,55 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
23 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 19 - CLIPS 3/8 |
| UN |
| 4,0000 |
| 1,80 |
| 7,20 |
|
| 22 - LIXA PARA FERRO N° 100 - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| UN |
| 1,0000 |
| 2,20 |
| 2,20 |
|
| 10872/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.05 |
| 9421/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| EDNA SILVANO DE CAMARGO |
| 087.437.048-59 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 600,00 |
| 600,00 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - PAB | 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
600,00 |
| |
| 600,00 |
|
| |
| 10885/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 4945/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.320,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 – GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO – 24 HORAS - | UNIDADE – ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DANÇAR – 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO | – DE 19 A 21 DE SETEMBRO - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 12,0000 |
| |
360,00 |
| |
| 4.320,00 |
|
| |
| 10886/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14.853,08 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS |
| |
DIÁRI |
| |
| 3,0000 |
| |
2.322,31 |
| |
| 6.966,94 |
|
| 2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER | UTILIZADA NO EVENTO DANÇAR - 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DE 19 A 21 DE SETEMBRO - | CULTURA |
|
| DIÁRI |
| 4,0000 |
| 1.971,54 |
| 7.886,14 |
|
| |
| 11674/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 551,65 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1742 NO VALOR DE R$ 5.015,00 (EMP. 9985/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
551,65 |
| |
| 551,65 |
|
| 11675/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 170,50 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 153 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2636/5) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
170,50 |
| |
| 170,50 |
|
| 11676/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 170,50 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 154 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP.2637/5) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
170,50 |
| |
| 170,50 |
|
| 11682/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12,20 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 574 NO VALOR DE R$ 1.108,80 (EMP. 10135/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12,20 |
| |
| 12,20 |
|
| 11683/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 511,50 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.151 NO VALOR DE R$ 4.650,00 (EMP. 7753/1) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
511,50 |
| |
| 511,50 |
|
| 11684/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 58.543.786/0001-73 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12,21 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.585 NO VALOR DE R$ 222,00 (EMP. 5231/2) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12,21 |
| |
| 12,21 |
|
| 11719/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.251,57 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA 214 NO VALOR DE R$ 11.377,95 ( EMP. 3325/7-2748/6-2743/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.251,57 |
| |
| 1.251,57 |
|
| 11720/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.855,27 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 217 NO VALOR DE R$ 35.047,88 (EMP. 2752/6 - 2751/6 - 2755/6 - 2754/6 - | 2753/6 - 2756/6 - 2746/6) |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.855,27 |
| |
| 3.855,27 |
|
| |
| 11724/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 703,28 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 218 NO VALOR DE R$ 6.393,53 (EMP. 2745/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
703,28 |
| |
| 703,28 |
|
| 11726/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 54,34 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 220 NO VALOR DE R$ 3.622,98 (EMP. 2758/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
54,34 |
| |
| 54,34 |
|
| 11728/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 497,20 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 575 NO VALOR DE R$ 4.520,00 (EMP. 9191/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
497,20 |
| |
| 497,20 |
|
| 11729/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 384,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
24 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 576 NO VALOR DE R$ 3.490,91 (EMP. 10248/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
384,00 |
| |
| 384,00 |
|
| 11740/001-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 10233/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 1.304,51 |
| 1.304,51 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.304,51 |
| |
| 1.304,51 |
|
| | | | | | | | |
| 11740/002-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 10233/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 1.365,15 |
| 1.365,15 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.365,15 |
| |
| 1.365,15 |
|
| | | | | | | | |
| 11782/001-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 10256/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 424,98 |
|
| |
| 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE | REPASSE Nº 0259912-99/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
424,98 |
| |
| 424,98 |
|
| |
| 11783/001-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 10257/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 378,81 |
|
| |
| 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE | REPASSE Nº 0259931-24/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF KESAO KASUGA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
378,81 |
| |
| 378,81 |
|
| |
| 11788/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.14.05 |
| 10280/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCOS ANTONIO DE LIMA |
| 135.744.388-93 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 46,41 |
|
| |
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| 2 - LANCHES - Para realizar visita técnica nas dependências da empresa Stericycle Ambiental para emissão | da Autorização de Início de Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de residuos de | serviços de saúde em Hortolândia/SP - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| |
| 11799/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.14.05 |
| 10285/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR |
| 523.724.059-34 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 46,41 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| 2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA STERICYCLE AMBIENTAL | PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM HORTOLÂNDIA/SP DIA 10/09/2014 - SAÍDA: | 06:30h RETORNO: 20:00h - CONTA MS-VISA/2014 C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| |
| 11800/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.14.05 |
| 10286/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JANINE PEDROSO SCOLARO |
| 822.833.629-20 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 343,34 |
|
| |
| 2 - LANCHE |
| |
| |
| 4,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 26,80 |
|
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO | REBOUÇAS E OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE EM SÃO PAULO-SP - | SAÍDA: 30/09/2014 ÀS 05:00h RETORNO: 01/10/2014 ÀS 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA | EPIDEMIOLÓGICA/2014 - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE |
|
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 4,0000 |
| 33,01 |
| 132,04 |
|
| 11801/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.14.05 |
| 10284/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| EZEIZA BARBOSA STOCKLER |
| 575.551.926-91 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 79,42 |
|
| |
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO CONVENÇÃO | REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP DIA 30/09/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA | EPIDEMIOLÓGICA/2014 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| 11802/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.14.05 |
| 10283/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA |
| 224.785.008-17 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 79,42 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E JANINE PEDROSO SCOLARO | PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM | SÃO PAULO/SP DIA 30/09/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA | EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| |
| 11805/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.14.05 |
| 10282/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA |
| 224.785.008-17 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 79,42 |
|
| |
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIZILDA MARTINS FRANÇA E JANINE PEDROSO SCOLARO | PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - SIM/SINASC | EM SÃO PAULO/SP DIA 01/10/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA | EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
25 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11806/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.14.05 |
| 10281/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIZILDA MARTINS FRANÇA |
| 248.392.328-30 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 79,42 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - | SIM/SINASC EM SÃO PAULO/SP DIA 01/10/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| |
| 12030/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| 10808/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PRISCILA VINHADO ALEIXO SANTOS |
| 349.404.578-00 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 79,42 |
|
| |
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO | PAULISTA - DIA 14/10/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO: 23:00h - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| 12073/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 10657/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ |
| 441.955.834-20 |
| F |
| 2.000,00 |
| 0,00 |
| 2.000,00 |
| 2.000,00 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.000,00 |
| |
| 2.000,00 |
|
| 12074/000-2014 |
| 11.00.12.361.4.4.90.51.01 |
| 5410/2014 |
| Pregão Presencial |
| C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 11.275.768/0001-94 |
| J |
| 16.042,32 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO |
| |
M² |
| |
| 30,0000 |
| |
14,10 |
| |
| 423,00 |
|
| 4 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS |
| MT |
| 40,0000 |
| 1,70 |
| 68,00 |
|
| 5 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM |
| UN |
| 5,0000 |
| 13,32 |
| 66,60 |
|
| 6 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 45MM |
| UN |
| 10,0000 |
| 17,35 |
| 173,50 |
|
| 9 - RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL E= 0,65MM CORTE ATE 300MM |
| MT |
| 10,0000 |
| 25,19 |
| 251,90 |
|
| 11 - TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA |
| UN |
| 10,0000 |
| 21,01 |
| 210,10 |
|
| 1 - LATEX |
| M² |
| 200,0000 |
| 12,70 |
| 2.540,00 |
|
| 3 - PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES |
| MT |
| 200,0000 |
| 1,04 |
| 208,00 |
|
| 12 - RECOLOCAÇÕES DE SIFÕES |
| UN |
| 25,0000 |
| 10,59 |
| 264,75 |
|
| 7 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 50MM |
| UN |
| 10,0000 |
| 20,17 |
| 201,70 |
|
| 10 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45KG |
| UN |
| 3,0000 |
| 3.703,75 |
| 11.111,25 |
|
| 13 - RETIRADA DE TORNEIRA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO | ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - | EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 3,20 |
| 12,80 |
|
| |
| 8 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM |
| UN |
| 4,0000 |
| 127,68 |
| 510,72 |
|
| 12075/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8202/2014 |
| Pregão Presencial |
| ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66 |
| 19.795.413/0001-38 |
| J |
| 585,82 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
246,22 |
| |
| 246,22 |
|
| 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO A SER REALIZADO NO CRAS | VILA NOVA - RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 339,60 |
| 339,60 |
|
| |
| 12076/000-2014 |
| 14.00.08.244.4.4.90.52.05 |
| 3141/2014 |
| Pregão Presencial |
| JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP |
| 09.635.854/0001-19 |
| J |
| 1.507,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de | ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - | ELGIN SRF1800 - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
1.507,60 |
| |
| 1.507,60 |
|
| |
| 12077/000-2014 |
| 14.00.08.244.4.4.90.52.05 |
| 3141/2014 |
| Pregão Presencial |
| TB Dalfré - EPP |
| 10.928.193/0001-07 |
| J |
| 1.072,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de | ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - | KOMECO 12FCMXS - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
1.072,00 |
| |
| 1.072,00 |
|
| |
| 12078/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| -0,30 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 42/0-2014 - Motivo: saldo não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-0,30 |
| |
| -0,30 |
|
| 12079/000-2014 |
| 14.00.08.244.4.4.90.52.05 |
| 4623/2014 |
| Pregão Presencial |
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC |
| 03.023.592/0001-55 |
| J |
| 7.320,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER | A SOLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
3.660,00 |
| |
| 7.320,00 |
|
| |
| 12080/000-2014 |
| 14.00.08.244.4.4.90.52.05 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
| 48.723.241/0001-95 |
| J |
| 398,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
26 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA ATENDER A | SOLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
199,00 |
| |
| 398,00 |
|
| |
| 12081/000-2014 |
| 14.00.08.244.4.4.90.52.05 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| JULIO LOPES RAMPONI ME |
| 13.773.525/0001-01 |
| J |
| 290,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - | PARA ATENDER A COLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
145,00 |
| |
| 290,00 |
|
| |
| 12082/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 5208/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP. |
| 14.938.165/0001-13 |
| J |
| 405,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. | Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP | VULCANIZADA |
|
| |
PAR |
| |
| 10,0000 |
| |
10,50 |
| |
| 105,00 |
|
| |
| 2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO | junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA | ATENDER A EQUIPE DO VIVA LEITE - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 60,00 |
| 300,00 |
|
| |
| 12083/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 754,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: PNEU. 175/70 R13 |
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
183,75 |
| |
| 735,00 |
|
| 2 - Aquisição de: VALVULA. DE AR DO PNEU - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA | FIAT, MODELO SENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO | PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 4,90 |
| 19,60 |
|
| |
| 12084/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 4073/2014 |
| Pregão Presencial |
| LUIS F. PLACIDO - ME |
| 56.903.826/0001-15 |
| J |
| 8.400,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, | aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone | automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em | camionetes carroceria aberta e baú. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
140,00 |
| |
| 1.400,00 |
|
| |
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, | aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com | aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de | desengraxante automotivo em veículos carroceria micro ônibus. |
|
| UN |
| 50,0000 |
| 140,00 |
| 7.000,00 |
|
| |
| 12085/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 5092/2014 |
| Pregão Presencial |
| TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA |
| 05.690.346/0001-82 |
| J |
| 70.632,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - | REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 6.540,0000 |
| |
10,80 |
| |
| 70.632,00 |
|
| |
| 12086/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 10710/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME |
| 03.986.179/0001-96 |
| J |
| 2.200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL | 5X0,70M - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
|
| |
SV |
| |
| 10,0000 |
| |
220,00 |
| |
| 2.200,00 |
|
| |
| 12087/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 10709/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME |
| 03.986.179/0001-96 |
| J |
| 1.800,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFORMA DE PLACA. REPINTURA E ADESIVAÇÃO - PLACAS DE 0,50M E 0,50X0,75M - SERVIÇOS DE | PEQUENOS REPAROS EM PLACAS DE TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
|
| |
SV |
| |
| 30,0000 |
| |
60,00 |
| |
| 1.800,00 |
|
| |
| 12088/000-2014 |
| 11.00.12.361.4.4.90.52.05 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
| 48.723.241/0001-95 |
| J |
| 4.741,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 17,0000 |
| |
213,00 |
| |
| 3.621,00 |
|
| |
| 1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF MOD 01 |
| UN |
| 4,0000 |
| 280,00 |
| 1.120,00 |
|
| 12089/000-2014 |
| RP |
| 17/2010 |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. |
| 04.016.638/0001-71 |
| J |
| 0,00 |
| -221.207,43 |
| -221.207,43 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 7706/2-2010 - Motivo: Feito a liquidação da despesa em duplicidade, o qual foi | efetuado a baixa através do emp. 462/3 em 11/11/11 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -221.207,43 |
| |
| -221.207,43 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 12090/000-2014 |
| RP |
| 17/2010 |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. |
| 04.016.638/0001-71 |
| J |
| -221.207,43 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 7706/0-2010 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-221.207,43 |
| |
| -221.207,43 |
|
| 12091/000-2014 |
| RP |
| 17/2010 |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. |
| 04.016.638/0001-71 |
| J |
| 0,00 |
| -43.502,92 |
| -43.502,92 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8699/2-2010 - Motivo: liquidação da despesa efetuada em duplicidade, o qual foi | efetuado a baixa através do emp. n° 516/3 em 17/11/11 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -43.502,92 |
| |
| -43.502,92 |
|
| | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
27 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 12092/000-2014 |
| RP |
| 17/2010 |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. |
| 04.016.638/0001-71 |
| J |
| -43.502,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8699/0-2010 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-43.502,92 |
| |
| -43.502,92 |
|
| 12093/000-2014 |
| RP |
| 97/2010 |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. |
| 04.016.638/0001-71 |
| J |
| 0,00 |
| -9.245,94 |
| -9.245,94 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 7691/4-2010 - Motivo: Foi feito a baixa da despesa através do emp. n° 7691/5 em | 28/02/2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -9.245,94 |
| |
| -9.245,94 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 12094/000-2014 |
| RP |
| 97/2010 |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. |
| 04.016.638/0001-71 |
| J |
| -9.245,94 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 7691/0-2010 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-9.245,94 |
| |
| -9.245,94 |
|
| 12095/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| JULIO LOPES RAMPONI ME |
| 13.773.525/0001-01 |
| J |
| 48.603,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 5 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22 |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
977,00 |
| |
| 1.954,00 |
|
| 2 - ESTAÇAO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 |
| UN |
| 13,0000 |
| 510,00 |
| 6.630,00 |
|
| 1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE |
| UN |
| 49,0000 |
| 47,90 |
| 2.347,10 |
|
| 4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU | EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 |
|
| UN |
| 14,0000 |
| 950,00 |
| 13.300,00 |
|
| |
| 3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 |
| UN |
| 26,0000 |
| 897,00 |
| 23.322,00 |
|
| 6 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 1 | TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 350,00 |
| 1.050,00 |
|
| |
| 12096/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| 10.746.413/0001-73 |
| J |
| 5.184,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME - KTM |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
616,00 |
| |
| 616,00 |
|
| 3 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERMELHO - SUDESTE - SE 156R - 1 TERMO ADITIVO - C/C | 361-0 - EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| CJ |
| 25,0000 |
| 134,50 |
| 3.362,50 |
|
| |
| 2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM |
| UN |
| 1,0000 |
| 1.206,00 |
| 1.206,00 |
|
| 12097/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| LEVIN COMERCIAL LTDA-ME |
| 09.127.785/0001-32 |
| J |
| 484,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇAO - GALZERANO 5010 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF | - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
121,00 |
| |
| 484,00 |
|
| |
| 12098/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| LEVIN COMERCIAL LTDA-ME |
| 09.127.785/0001-32 |
| J |
| 355,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
355,00 |
| |
| 355,00 |
|
| |
| 12099/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| 09.566.836/0001-22 |
| J |
| 3.300,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ 513PB - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
1.650,00 |
| |
| 3.300,00 |
|
| 12100/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.01 |
| 4054/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| 09.566.836/0001-22 |
| J |
| 2.544,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - 3 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
1.272,00 |
| |
| 2.544,00 |
|
| 12101/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 1052/2014 |
| Pregão Presencial |
| CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA |
| 55.309.074/0001-04 |
| J |
| 154,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - | SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 400,0000 |
| |
0,04 |
| |
| 16,00 |
|
| |
| 1 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED |
| UN |
| 345,0000 |
| 0,40 |
| 138,00 |
|
| 12102/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 1052/2014 |
| Pregão Presencial |
| VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. |
| 61.610.283/0001-88 |
| J |
| 1.032,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - | CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP | GLOVE - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
CX |
| |
| 70,0000 |
| |
14,75 |
| |
| 1.032,50 |
|
| |
| 12103/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| -7.404,67 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 193/0-2014 - Motivo: saldo não sera utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-7.404,67 |
| |
| -7.404,67 |
|
| 12104/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 1052/2014 |
| Pregão Presencial |
| SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |
| 13.656.820/0001-88 |
| J |
| 3.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW - 2º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C | 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
RL |
| |
| 12,0000 |
| |
250,00 |
| |
| 3.000,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
28 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 12105/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 1052/2014 |
| Pregão Presencial |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 04.192.876/0001-38 |
| J |
| 306,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar | amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - | SAÚDE |
|
| |
CX |
| |
| 1,0000 |
| |
306,00 |
| |
| 306,00 |
|
| |
| 12106/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 1052/2014 |
| Pregão Presencial |
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE |
| 61.418.042/0001-31 |
| J |
| 1.650,73 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 - SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 | C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 87,0000 |
| |
1,54 |
| |
| 133,98 |
|
| |
| 2 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J. PROLAB |
| UN |
| 5.175,0000 |
| 0,29 |
| 1.500,75 |
|
| 1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - WILTEX |
| UN |
| 100,0000 |
| 0,16 |
| 16,00 |
|
| 12107/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 1724/2013 |
| Pregão Presencial |
| LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. |
| 05.298.531/0001-26 |
| J |
| -2.600,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 4459/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-2.600,00 |
| |
| -2.600,00 |
|
| 12108/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 10333/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA |
| 53.401.360/0001-61 |
| J |
| -108,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 11855/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO SAIU COM O NÚMERO DE PLACA ERRADO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-108,00 |
| |
| -108,00 |
|
| 12109/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 10333/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA |
| 53.401.360/0001-61 |
| J |
| -69,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 11853/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO SAIU COM O NÚMERO DE PLACA ERRADO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-69,00 |
| |
| -69,00 |
|
| 12110/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 9325/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GOV ESCOLA LTDA - EPP |
| 15.191.817/0001-61 |
| J |
| -799,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10638/0-2014 - O CURSO FOI CANCELADO NESTA DATA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-799,00 |
| |
| -799,00 |
|
| 12111/000-2014 |
| RP |
| 2318/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME |
| 58.854.548/0001-89 |
| J |
| -215,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10662/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-215,00 |
| |
| -215,00 |
|
| 12112/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| 10992/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RICARDO FERREIRA HIRAIDE |
| 215.917.248-05 |
| F |
| 79,42 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| 2 - LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal | no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA | MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| |
| 12113/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| 10990/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIO MASSAO MATSUMOTO |
| 784.149.208-10 |
| F |
| 79,42 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| 2 - LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal | no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA | MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| |
| 12114/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 4.000,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 2.353,0000 |
| |
1,70 |
| |
| 4.000,10 |
|
| 12115/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 4.999,70 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 2.941,0000 |
| |
1,70 |
| |
| 4.999,70 |
|
| 12116/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.14.01 |
| 10899/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELIMAR ANTONIO GABRIEL |
| 073.619.608-04 |
| F |
| 39,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PEDRO DE TOLEDO LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DE | AMISTOSO DIA 27/09/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES |
|
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| |
| 12117/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.50.43.01 |
| 10900/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE |
| 02.405.006/0001-74 |
| J |
| 32.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
32.000,00 |
| |
| 32.000,00 |
|
| |
| 12118/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 10991/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 3.500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.500,00 |
| |
| 3.500,00 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
29 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 2014 DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
| 12119/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS | LTDA |
|
| 65.035.222/0001-95 |
| J |
| 52,37 |
| 0,00 |
| 52,37 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 3913 NO VALOR DE R$ 4.275,00 (EMP. 3328/4) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
52,37 |
| |
| 52,37 |
|
| 12120/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 94,24 |
| 0,00 |
| 94,24 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2476 NO VALOR DE R$ 2.856,00 (EMP. 9019/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
94,24 |
| |
| 94,24 |
|
| 12121/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 52,87 |
| 0,00 |
| 52,87 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2475 NO VALOR DE R$ 1.602,00 (EMP. 10374/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
52,87 |
| |
| 52,87 |
|
| 12122/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 947,07 |
| 0,00 |
| 947,07 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 222 NO VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 2757/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
947,07 |
| |
| 947,07 |
|
| 12123/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME |
| 14.540.077/0001-69 |
| J |
| 78,51 |
| 0,00 |
| 78,51 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 56 NO VALOR DE R$ 2.243,04 (EMP. 1912/1) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
78,51 |
| |
| 78,51 |
|
| 12124/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - |
| 02.399.201/0001-39 |
| J |
| 421,95 |
| 0,00 |
| 421,95 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 341 NO VALOR DE R$ 12.055,76 (EMP. 7710/1) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
421,95 |
| |
| 421,95 |
|
| 12125/000-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.39.01 |
| 5650/2014 |
| Pregão Presencial |
| INSPECT AMBIENTAL LTDA |
| 14.729.964/0001-80 |
| J |
| -277.166,17 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8044/0-2014 - RESCISÃO DO CONTRATO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-277.166,17 |
| |
| -277.166,17 |
|
| 12126/000-2014 |
| 04.00.04.123.3.2.90.21.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 115.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO | MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
115.000,00 |
| |
| 115.000,00 |
|
| |
| 12126/001-2014 |
| 04.00.04.123.3.2.90.21.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 6.442,38 |
| 6.442,38 |
| 6.442,38 |
|
| |
| 1 - OP REF PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - | C/C 5103-9 BB - COMPETENCIA 10/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 6.442,38 |
| |
| 6.442,38 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 12127/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 10869/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 960,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva - | MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA VIVA LEITE, | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CREAS |
|
| |
SV |
| |
| 6,0000 |
| |
160,00 |
| |
| 960,00 |
|
| |
| 12128/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 10870/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 960,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva - | MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CRAS ARAPONGAL, CENTRAL, BLOCO B E VILA NOVA - | ASSISTÊNCIA |
|
| |
SV |
| |
| 6,0000 |
| |
160,00 |
| |
| 960,00 |
|
| |
| 12129/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.30.01 |
| 9688/2014 |
| Pregão Presencial |
| LUZ & FORMA COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA |
| 02.742.361/0002-10 |
| J |
| 78.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - Chafariz de luz - LUZ E FORMA FJ13P |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
6.020,11 |
| |
| 6.020,11 |
|
| 7 - Tubo cilíndrico em acrílico com 44 LEDs brancos com movimento snowfall - LUZ E FORMA LE06 - | ESPECIFICAÇÃOES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, | CONFORME EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO, PARA INSTALAÇÕES EM | RUAS E AVENIDAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS - CULTURA |
|
| PÇ |
| 10,0000 |
| 37,49 |
| 374,90 |
|
| |
| 1 - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de Papai Noel no trenó - LUZ E FORMA PO03 |
| PÇ |
| 3,0000 |
| 3.926,89 |
| 11.780,67 |
|
| 2 - Chafariz de luz - LUZ E FORMA FJ13 |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 10.115,73 |
| 10.115,73 |
|
| 4 - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de chuva de estrelas - LUZ E FORMA TR05 |
| PÇ |
| 20,0000 |
| 1.781,37 |
| 35.627,40 |
|
| 5 - Guirlanda de 2,45m de diâmetro decorada com fita de veludo vermelha, conjuntos de LED branco, conjunto | de micro lâmpadas incandescentes, bolas de plásticos douradas e laço em fibra de vidro medindo 1,12m. - | LUZ E FORMA GLD245 |
|
| PÇ |
| 3,0000 |
| 3.363,38 |
| 10.090,14 |
|
| |
| 6 - Laço bidimensional - LUZ E FORMA FG63M |
| PÇ |
| 3,0000 |
| 1.330,35 |
| 3.991,05 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014 |
| |
30 |
|
31 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 12130/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIO MASSAO MATSUMOTO |
| 784.149.208-10 |
| F |
| 224,21 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - LANCHE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| 1 - PERNOITE |
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| 3 - REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão | Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| |
| 12131/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| RICARDO FERREIRA HIRAIDE |
| 215.917.248-05 |
| F |
| 224,21 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PERNOITE |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| 3 - REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão | Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| |
| 2 - LANCHE |
| UN |
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| 12132/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 450,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - LIMPEZA DOS BICOS |
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| 3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA | 2099 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% - ASSISTÊNCIA |
|
| HR |
| 5,4000 |
| 50,00 |
| 270,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. ELETRICO |
| HR |
| 2,0000 |
| 50,00 |
| 100,00 |
|
| 12133/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 120,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MONTAGEM PNEU - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - PLACA BPY | 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
75,00 |
| |
| 120,00 |
|
| |
| 12134/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 206,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA | BANDEIRANTE - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ | 206,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
103,00 |
| |
| 206,00 |
|
| |
| 12135/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 494,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - CHICOTE ELETRICO |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
68,60 |
| |
| 68,60 |
|
| 1 - BOTÃO . DKV |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 19,60 |
| 19,60 |
|
| 2 - RESERVATORIO |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 78,40 |
| 78,40 |
|
| 4 - JOGO DE CABO DE VELA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 166,60 |
| 166,60 |
|
| 7 - Aquisiçao de: ROTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE | USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 494,90 - ASSISTÊNCIA |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 33,32 |
| 33,32 |
|
| |
| 5 - AQUISIÇÃO: JOGO. VELA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 83,30 |
| 83,30 |
|
| 6 - Aquisição de: TAMPA. DISTRIBUIDOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 45,08 |
| 45,08 |
|
| 12136/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 30,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. CAPA DO BANCO - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 | DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM | DESCONTO R$ 30,00 - REC PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| |
HR |
| |
| 0,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 30,00 |
|
| |
| 12137/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 127,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. CAPA PARA BANCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - | VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 127,40 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
127,40 |
| |
| 127,40 |
|
| |
| 12138/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 620,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO |
| |
HR |
| |
| 11,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 550,00 |
|
| 2 - ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,6000 |
| 50,00 |
| 30,00 |
|
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO | DO CREAS - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
|
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| |
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